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答疑老师:高老师
汇算时如果发现多计提了,红冲就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
是的一般都是核定季报的 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果在汇算清缴的时候还未取得发票,需要进行纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
有的话是要体现的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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答疑老师:归老师
5000*0.6=3000元 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果一般企业是按照25%计算 如果小微企业减按25%后按照20%计算,实际就是5% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以在企业所得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
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答疑老师:Yan
企业所得税以应纳税所得额为计算依据,只有营业利润计算不出来呢 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
同学,账务处理都是要有业务实质的。不能随意进行调整的 查看全部回复
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直接联系税务管理员 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
符合小微条件了还按照2.5% 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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捐赠的是什么?防疫物资还是其他的? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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答疑老师:patience
让对方提供一下费用分割单盖公章 查看全部回复
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去年有做到账里吧 查看全部回复
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公众号:会计宝
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