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答疑老师:绾绾
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
A105000表扣除类调整项目中的其他 查看全部回复
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答疑老师:木言
如果税务检查发现替票会让做纳税调增并补交所得税的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
所得额超过300万的就是25个点 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
账载金额是指计提数 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
调整的是什么内容? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
其他 查看全部回复
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没有关联业务不用申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
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答疑老师:许老师
可以报销,但是不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
是向说采购的,食材是给谁用的 查看全部回复
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
冲减计提 查看全部回复
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今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
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如果执行的不是企业会计准则,按帐面填报就好 查看全部回复
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与对应期间的科目余额表核对下 查看全部回复
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真实的业务确实没有进项的,也没办法,没有太多进项,增值税如实申报问题不大 查看全部回复
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2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
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公众号:会计宝
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