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答疑老师:谭老师
正常入帐,所得税汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
不能税前扣除 查看全部回复
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有成本费用吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
医院的收费票据可以入账报销 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是实际业务,没有问题 查看全部回复
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和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
填0.01 查看全部回复
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你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
已经确定收不回来了,是么 查看全部回复
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需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
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税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
供应商我们都是小公司不开发票的,现在小规模纳税人开具普通发票免税,可以让对方开具发票,如果你们是一般纳税人不能抵扣最起码可以抵减企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
对 查看全部回复
想问什么呢? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
账面金额按照扣除代扣代缴填写 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
填本年折旧摊销额 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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