去年12月份自动扣的10月和11月通讯费,电信没有开发票过来,12月份是直接按照银行回单做借:管理费用 贷:银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票,发票日期是1月和2月的,那这两张发票拿来我该怎么办,他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账,那这两张发票怎么处理,要补做什么账吗
原标题:去年12月份自动扣的10月和11月通讯费,电信没有开发票过来,12月份是直接按照银行回单做借:管理费用 贷:银行存款的。
然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票,发票日期是1月和2月的,那这两张发票拿来我该怎么办,他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账,那这两张发票怎么处理,要补做什么账吗
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2023/2/1 19:15:34
去年12月份自动扣的10月和11月通讯费,电信没有开发票过来,12月份是直接按照银行回单做借:管理费用 dai:银行存款的。
然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票,发票日期是1月和2月的,那这两张发票拿来我该怎么办,他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账,那这两张发票怎么处理,要补做什么账吗
可以的这样。
一种方案是放到10丶11月凭证后面
另一种
借:费用 红字
dai:应付账款 红字
直接放在凭证后会不会在审计时被认为有问题,或者税务出现问题,毕竟跨年了
再用正数
借:费用
dai:应付账款
发票放到这个正数后面
我之前做的的dai方是银行存款,那是不是那个应付账款应该改成银行存款
不用。用应付代替就可以了
好的,谢谢。所以还是需要更改,不能直接放在之前的凭证后面是吗
不建议直接放到之前的凭证后面
好滴谢谢
不客气