之前会计把发工资和一些费用报销,记到其他应收款法人名下,但我觉得是按其他应付款,我需要按之前他那样处理吗?还是今年1月份我按其他应付款处理呢?

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2023/2/11 23:35:49

之前会计把发工资和一些费用报销,记到其他应收款法人名下,但我觉得是按其他应付款,我需要按之前他那样处理吗?还是今年1月份我按其他应付款处理呢?

我是今年1月份开始接手做账

这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可

你也可以改为其他应付款

就是22年12月底其他应收款余额为0了

所以老师,像这样发工资和费用付款不是一般挂其他应付款法人吗

那你接手后用其他应付款就好

通常来讲,法人代付款挂其他应付款

好的

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2023-02-11 23:35匿名提问

之前会计把发工资和一些费用报销,记到其他应收款法人名下,但我觉得是按其他应付款,我需要按之前他那样处理吗?还是今年1月份我按其他应付款处理呢?
会计宝

2023-02-13 12:16匿名提问

我是今年1月份开始接手做账
会计宝
会计宝

许老师2023-02-13 12:17

这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

许老师2023-02-13 12:17

你也可以改为其他应付款

2023-02-13 12:19匿名提问

就是22年12月底其他应收款余额为0了
会计宝

2023-02-13 12:20匿名提问

所以老师,像这样发工资和费用付款不是一般挂其他应付款法人吗
会计宝
会计宝

许老师2023-02-13 12:37

那你接手后用其他应付款就好
会计宝

许老师2023-02-13 12:37

通常来讲,法人代付款挂其他应付款

2023-02-13 12:41匿名提问

好的
会计宝

2023-02-13 12:41匿名提问

谢谢老师
会计宝
许老师

许老师2023-02-13 12:42

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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