这一笔增值税收入应该怎么做分录呀,收入是不动产租金收入

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2024/1/10 12:09:47

这一笔增值税收入应该怎么做分录呀,收入是不动产租金收入

你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81

收入呢,收入应该怎么做

你好同学,修改一下,不看上边的

增值税收入 借应收账款1000000 dai主营业务收入1000000-82568.81 应交税费—应交增值税82568.81

加上缴纳税款整笔的分录应该怎么记呀

缴纳税款 借应交税费—预交增值税29126.51等各种税 dai银行存款104675.89

让报销人员把完税凭证一并提供

增值税收入 借应收账款1000000 dai主营业务收入1000000-82568.81 应交税费—应交增值税82568.81 这一笔,应交增值税用留抵税抵扣了,分录应该怎么做呀,合起来怎么做

你好同学,抵减不需要做凭证。如果期初也是留抵就不需要交税。

增值税只有一个预交税金

缴纳税款 借应交税费—预交增值税29126.51等各种税 dai银行存款104675.89

那不做凭证,收入应该怎么做呢

增值税收入 借应收账款1000000 dai主营业务收入1000000-82568.81 应交税费—应交增值税82568.81

这个需要做

同学,根本问题,根据原始单据和申报表做账,这个报销单只是参考

那做了之后应交增值税金额怎么抵扣呢

我知道,有单据的,都是交了款的

进项税抵扣是报表自动抵扣的,不用做账

期初是应纳税额还是留抵税额

那我账上也不用体现吗,那增值税就多了怎么办

体现的,我是说进项税抵扣这个不需要做分录

增值税收入 借应收账款1000000 dai主营业务收入1000000-82568.81 应交税费—应交增值税82568.81

缴纳税款 借应交税费—预交增值税29126.51等各种税 dai银行存款104675.89

这两个分录做一下就可以

就只做这两个吧意思,其他不用管了?

这两个就做全了

你先做一下,做完后和申报表核对一下

进项税根据进项发票做账

先做一下,动下手

主要这个是无票收入

没有发票

没有发票,不影响报税

反正做账就按照你上边的那样做对吧

增值税收入 借应收账款1000000 dai主营业务收入1000000-82568.81 应交税费—应交增值税82568.81

你好,这个增值税是销项税对吧

是的,同学,做完后和纳税申报表核对一下

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2024-01-10 12:09匿名提问

这一笔增值税收入应该怎么做分录呀,收入是不动产租金收入
会计宝

2024-01-10 12:47匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:19

你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81
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2024-01-10 12:21匿名提问

收入呢,收入应该怎么做
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:23

你好同学,修改一下,不看上边的
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:24

增值税收入 借应收账款1000000 dai主营业务收入1000000-82568.81 应交税费—应交增值税82568.81

2024-01-10 12:26匿名提问

加上缴纳税款整笔的分录应该怎么记呀
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:28

缴纳税款 借应交税费—预交增值税29126.51等各种税 dai银行存款104675.89
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:29

让报销人员把完税凭证一并提供

2024-01-10 12:34匿名提问

增值税收入 借应收账款1000000 dai主营业务收入1000000-82568.81 应交税费—应交增值税82568.81 这一笔,应交增值税用留抵税抵扣了,分录应该怎么做呀,合起来怎么做
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云峰老师2024-01-10 12:49

你好同学,抵减不需要做凭证。如果期初也是留抵就不需要交税。
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:49

增值税只有一个预交税金
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:49

缴纳税款 借应交税费—预交增值税29126.51等各种税 dai银行存款104675.89

2024-01-10 12:50匿名提问

那不做凭证,收入应该怎么做呢
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:50

增值税收入 借应收账款1000000 dai主营业务收入1000000-82568.81 应交税费—应交增值税82568.81
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:50

这个需要做
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:51

同学,根本问题,根据原始单据和申报表做账,这个报销单只是参考

2024-01-10 12:51匿名提问

那做了之后应交增值税金额怎么抵扣呢
会计宝

2024-01-10 12:52匿名提问

我知道,有单据的,都是交了款的
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:52

进项税抵扣是报表自动抵扣的,不用做账
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:53

期初是应纳税额还是留抵税额

2024-01-10 12:53匿名提问

那我账上也不用体现吗,那增值税就多了怎么办
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:53

会计宝

云峰老师2024-01-10 12:54

体现的,我是说进项税抵扣这个不需要做分录
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:54

增值税收入 借应收账款1000000 dai主营业务收入1000000-82568.81 应交税费—应交增值税82568.81

2024-01-10 12:30匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:54

缴纳税款 借应交税费—预交增值税29126.51等各种税 dai银行存款104675.89
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:54

这两个分录做一下就可以

2024-01-10 12:55匿名提问

就只做这两个吧意思,其他不用管了?
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:55

这两个就做全了
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:55

你先做一下,做完后和申报表核对一下
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:55

进项税根据进项发票做账
会计宝

云峰老师2024-01-10 12:56

先做一下,动下手

2024-01-10 13:04匿名提问

主要这个是无票收入
会计宝

2024-01-10 13:04匿名提问

没有发票
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-10 13:09

没有发票,不影响报税

2024-01-10 13:34匿名提问

反正做账就按照你上边的那样做对吧
会计宝

2024-01-10 14:20匿名提问

增值税收入 借应收账款1000000 dai主营业务收入1000000-82568.81 应交税费—应交增值税82568.81
会计宝

2024-01-10 14:20匿名提问

你好,这个增值税是销项税对吧
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-10 14:43

是的,同学,做完后和纳税申报表核对一下
云峰老师

云峰老师2024-01-10 14:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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