7月开了一张2万的专票,已经做收入了。对方也抵扣销项税,10月客户说2万里要退5000给他们,税务上和财务分录应该怎么做呢?

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2024/11/21 16:37:37

7月开了一张2万的专票,已经做收入了。对方也抵扣销项税,10月客户说2万里要退5000给他们,税务上和财务分录应该怎么做呢?

为什么要退5000

税务上退的部分建议开具红字发票

dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 dai 银行存款 5000

可以开部分红字发票?

应该业务不达标

可以的

但进项税对方抵扣了

可以这样?

可以部分冲红的

dai 主营业务收入 -4716.98 应交税费-应交增值税销项 -283.04 dai 银行存款 5000

是这样吗?

是的

老师,我有个分录错了,借:管理费用500元 dai:银行存款500元。发票还没有取得,就做了管理费用,应该是预付账款的,这该怎么办呢

一共有10笔这样😂

应该怎么弄呢

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李可可总会计师答疑老师
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2024-11-21 16:3786749954

7月开了一张2万的专票,已经做收入了。对方也抵扣销项税,10月客户说2万里要退5000给他们,税务上和财务分录应该怎么做呢?
会计宝
会计宝

李可可2024-11-21 16:42

为什么要退5000
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会计宝

李可可2024-11-21 16:42

税务上退的部分建议开具红字发票
会计宝

李可可2024-11-21 16:44

dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 dai 银行存款 5000

2024-11-21 16:4686749954

可以开部分红字发票?
会计宝

2024-11-21 16:4686749954

应该业务不达标
会计宝
会计宝

李可可2024-11-21 16:50

可以的

2024-11-21 16:5086749954

但进项税对方抵扣了
会计宝

2024-11-21 16:5186749954

可以这样?
会计宝
会计宝

李可可2024-11-21 16:51

可以部分冲红的

2024-11-21 16:5386749954

dai 主营业务收入 -4716.98 应交税费-应交增值税销项 -283.04 dai 银行存款 5000
会计宝

2024-11-21 16:5386749954

是这样吗?
会计宝
会计宝

李可可2024-11-21 17:00

是的

2024-11-21 17:0786749954

老师,我有个分录错了,借:管理费用500元 dai:银行存款500元。发票还没有取得,就做了管理费用,应该是预付账款的,这该怎么办呢
会计宝

2024-11-21 17:0886749954

一共有10笔这样😂
会计宝

2024-11-21 17:0986749954

应该怎么弄呢
会计宝
会计宝

李可可2024-11-21 17:09

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。

2024-11-21 17:1086749954

好的
会计宝
会计宝

李可可2024-11-21 17:10

嗯嗯
李可可

李可可2024-11-21 17:11

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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