你好,老师,我们收到对方公司给我们支付的一笔工程款,给我们支付的保理,然后我们又将这笔保理进行了融资,承担了一部分利息,保理公司给开具了利息发票,发票内容开的是金融服务*其他贷款服务,请问我们收到对方公司给我们支付的保理和我们将保理进行融资分别应该怎么做账?

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2024/12/18 17:37:37

你好,老师,我们收到对方公司给我们支付的一笔工程款,给我们支付的保理,然后我们又将这笔保理进行了融资,承担了一部分利息,保理公司给开具了利息发票,发票内容开的是金融服务*其他dai款服务,请问我们收到对方公司给我们支付的保理和我们将保理进行融资分别应该怎么做账?

你们是做工程的么?

收到工程款做收入

融资就是短期借款或则长期借款

收到工程款会计分录借:银行存款dai:应收账款

支付融资利息: 借:财务费用~利息 dai:银行存款

收到的不是银行存款,对方给我们付的是保理,而且融资是相当于对方给付了20万的保理,我们将这笔保理进行了贴息,承担了4000元的利息,保理公司将20万保理扣除4000元利息剩余金额以电汇方式转入我们对公账户

您说的收到的保理,是不是别的公司的债权,转给你们了?

对的。

你们收到借应收账款-保理的公司 dai应收账款-对方那个公司 你们公司再贴现 借银行存款 财务费用 dai应收账款-保理的那个公司

融资承担的保理贴现利息保理公司给开具的发票是金融服务*其他dai款服务,这个账务处理不和短期借款这些挂钩吗?总感觉收到对方转我公司的保理款项借dai都是应收账款不太合理

应收账款过度一下,后面应收账款也没了

借:应收票据-保理公司,dai:应收账款-转我们融单的公司,我们公司融单再贴现,借:银行存款财务费用,dai:应收票据-保理公司,这样对吧,老师?

对,是这么做

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2024-12-18 17:37Sunshine

你好,老师,我们收到对方公司给我们支付的一笔工程款,给我们支付的保理,然后我们又将这笔保理进行了融资,承担了一部分利息,保理公司给开具了利息发票,发票内容开的是金融服务*其他dai款服务,请问我们收到对方公司给我们支付的保理和我们将保理进行融资分别应该怎么做账?
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李凤2024-12-18 17:38

你们是做工程的么?
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李凤2024-12-18 17:40

收到工程款做收入
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李凤2024-12-18 17:41

融资就是短期借款或则长期借款
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李凤2024-12-18 17:43

收到工程款会计分录借:银行存款dai:应收账款
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李凤2024-12-18 17:44

支付融资利息: 借:财务费用~利息 dai:银行存款

2024-12-18 17:54Sunshine

收到的不是银行存款,对方给我们付的是保理,而且融资是相当于对方给付了20万的保理,我们将这笔保理进行了贴息,承担了4000元的利息,保理公司将20万保理扣除4000元利息剩余金额以电汇方式转入我们对公账户
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哈哈老师2024-12-18 18:41

您说的收到的保理,是不是别的公司的债权,转给你们了?

2024-12-18 20:45Sunshine

对的。
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哈哈老师2024-12-18 20:46

你们收到借应收账款-保理的公司 dai应收账款-对方那个公司 你们公司再贴现 借银行存款 财务费用 dai应收账款-保理的那个公司

2024-12-19 00:02Sunshine

融资承担的保理贴现利息保理公司给开具的发票是金融服务*其他dai款服务,这个账务处理不和短期借款这些挂钩吗?总感觉收到对方转我公司的保理款项借dai都是应收账款不太合理
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哈哈老师2024-12-19 05:34

应收账款过度一下,后面应收账款也没了

2024-12-19 09:54Sunshine

借:应收票据-保理公司,dai:应收账款-转我们融单的公司,我们公司融单再贴现,借:银行存款财务费用,dai:应收票据-保理公司,这样对吧,老师?
会计宝
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哈哈老师2024-12-19 10:02

对,是这么做

2024-12-19 10:39Sunshine

财务费用二级科目记什么
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哈哈老师2024-12-19 11:28

财务费用手续费就成
哈哈老师

哈哈老师2024-12-19 11:29

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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