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哈哈老师
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5580
Annina老师
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7569
李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6120
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9162
可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
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这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
4914
账号正在注销中
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
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对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4698
悠悠老师
要的。只要甲公司的员工是在职的,就要报。未发就填零。 查看全部回复
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一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
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对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
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转这10000元是干嘛用的呢? 查看全部回复
7110
如果是用于研发活动的,可以进研发费用 查看全部回复
5949
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4293
个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
7866
可以 查看全部回复
4653
归老师
房地产企业么? 查看全部回复
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如果上个月银行也没做的话,是需要补记的 查看全部回复
6102
而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4239
郭艳飞
要冲减? 查看全部回复
4671
管理费用-研发费用 查看全部回复
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计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
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增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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高荣老师
如果低值易耗品价值相对大一些,使用年限长一些的可以入周转材料低值易耗品,金额相对小的,使用期限短的入管理费用 查看全部回复
5868
算到工资里面 查看全部回复
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装修期长的话按进度分期确认收入 装修期短的话开发票的时候确认收入或者完工确认收入 查看全部回复
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是的,记入到福利费里面 查看全部回复
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可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
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第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
Christina
你买的时候按件还是按重量买的呢? 查看全部回复
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不用,不用申报也不用做非正常,除非以后再也不用了才做非正常呢 查看全部回复
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都可以,建议单独计提 查看全部回复
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是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
高老师
您好,工资计算不同的企业有不同方法,假如这个月30天,500*16/30,还有一种算法:500*16/(30-4),一般要跟据内部制度的规定 查看全部回复
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现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
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怎么对企业怎么来! 查看全部回复
五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
记入管理费用 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
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您说的怎么发是什么意思? 查看全部回复
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可以发现金,临时工工资需要申报个税的 查看全部回复
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可以享受 查看全部回复
只要是税务局认可就不用交税 查看全部回复
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不记入管理费用 记入到财务费用-手续费 查看全部回复
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准确核算成本还是以各种产品的成本除以对应的数量计算单位成本 查看全部回复
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应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
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办公室的水费记入到办公费里面就行 查看全部回复
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冲回 查看全部回复
在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
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从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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这个会导致你多交个税的 查看全部回复
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税前的,是应发工资的数 查看全部回复
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您好,不需要 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8037
是的,记入到营业外收入里面 查看全部回复
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没必要做内账呀,直接坐到外账上就可以。工资5000也可以按3000缴纳社保,按最低标准也是可以的。 查看全部回复
可以退回 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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对,多报销的记入到营业外支出 查看全部回复
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是的,一次申报两个月的工资只能扣5000元的 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
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并入工资 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
可以挂在账上 查看全部回复
4446
没问题,可以作为成本记账 查看全部回复
4491
①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
11178
成本类科目核算 查看全部回复
4716
您说的合理收到是啥意思 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
开票的金额 查看全部回复
6804
做账可以,但是你没申报个税,这批临时工的工资不能税前扣除 查看全部回复
5202
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
6822
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6948
可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
为什么扣你个税呢?没问问财务怎么计算的吗? 查看全部回复
4968
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
是的,都需要填写的 查看全部回复
7758
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5022
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5994
农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
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