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郭艳飞
福利费支出 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7191
归老师
诉讼费进管理费用 查看全部回复
5436
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
哈哈老师
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6336
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5229
Annina老师
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8055
高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
6435
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4536
没必要做内账呀,直接坐到外账上就可以。工资5000也可以按3000缴纳社保,按最低标准也是可以的。 查看全部回复
5580
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5022
记入到销售费用-服务费里面 查看全部回复
5130
账号正在注销中
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
去工商做增加股东的变更登记 查看全部回复
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没问题,只要是真实业务就行 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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小月老师
当然能报销 查看全部回复
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填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
10017
可以计入里面 查看全部回复
4680
按照真实用途写就行 查看全部回复
10098
进成本 查看全部回复
4572
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
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借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
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然后需要到税务局报道,做税务登记核定税种,购买税控盘 和领购发票 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
而已老师
成本是多少 查看全部回复
8073
李伟老师
您好,盗取的话,算是违法哦 查看全部回复
6363
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
5922
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5958
合伙企业已经交过个人经营个税了,股东再分红就不需要缴税了 查看全部回复
4977
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
工商年报是2020年的信息,上个月变更不用在公示里显示 查看全部回复
6966
悠悠老师
其他应付款科目核算 查看全部回复
4140
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
6192
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9531
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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用工单位 查看全部回复
本来就是要这样处理。 查看全部回复
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第一以往来款转给法人,但是这个一直在账上挂着,时间长了需要按照分红交个税。第二直接按照分工交给法人 第三给法人法人拿票报销 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
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就是为了验资呀 查看全部回复
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管理费用-中介费 查看全部回复
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需要交个人所得税和印花税 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5616
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
4230
您好 查看全部回复
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如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21771
进办公费 查看全部回复
6282
进费用 查看全部回复
7173
从外面请的人? 查看全部回复
4617
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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可以,有委托收款证明就行 查看全部回复
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做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4455
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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建账 查看全部回复
4554
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
6084
按租赁年限摊销 查看全部回复
7254
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
11610
无偿转让税务不会认可,转让需要交个税 查看全部回复
5409
属于网络服务费 查看全部回复
我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
5490
有必要的 查看全部回复
7056
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6183
这种情况需要这几个股东签订代持股协议 查看全部回复
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55611
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
4887
230万计入收入 查看全部回复
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
5085
记无形资产 查看全部回复
7938
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7281
也算是 查看全部回复
5679
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6516
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5148
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
5067
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
您好,可以 查看全部回复
5193
这个对于异地开银行账户没有数量限制 查看全部回复
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