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哈哈老师
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
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高老师
您好,没有签收前,对方随时可以撤销,签收后对方就无法收回了 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4716
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
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你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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归老师
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5859
Annina老师
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5283
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
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需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
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产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4104
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
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借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
4518
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
7821
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5202
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6957
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5247
您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
5454
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5526
5040
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5490
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8037
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7002
借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
5355
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5211
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4896
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
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用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4959
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
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暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
4032
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5049
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4194
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4770
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
3897
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4563
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4077
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4050
你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5238
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4707
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5157
进财务费用 查看全部回复
4617
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4419
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4347
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6372
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6291
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
5112
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
5445
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5535
是发给老板 还是大家都用? 查看全部回复
13077
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
6138
账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
是的 查看全部回复
4833
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5994
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
之前计提没有? 查看全部回复
3699
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
金额大不? 查看全部回复
6903
登记 现金日记账和银行日记账要单独成册 查看全部回复
5508
您好 查看全部回复
6210
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5598
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7137
5868
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20583
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
5400
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19404
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