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而已老师
开具发票;借;应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 收到工程款:银行存款 dai:应收账款 缴纳增值税:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
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高老师
你好 查看全部回复
6494
Annina老师
专票退回重开 查看全部回复
6136
你好,是意外险吗? 查看全部回复
5504
税务师晓雨
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7607
5676
是的 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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李伟老师
你是要做dai款报表吗? 查看全部回复
5168
借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6144
您好,直接发给dai款银行的人员看就可以,他们让你怎么调整,你就怎么调整 查看全部回复
5403
小黑
财务费用手续费 查看全部回复
5461
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5834
付多少冲多少 查看全部回复
8090
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6232
归老师
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
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7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6767
你好,是的 查看全部回复
5361
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7255
可以的 查看全部回复
7814
需要分开写的 查看全部回复
5260
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
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收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
哈哈老师
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
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借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
6318
账号正在注销中
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7722
这个需要变更三方协议,需要到银行和税务重新签订三方协议 查看全部回复
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酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
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对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
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首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
16587
这个嘛没有时间限制,做完工商和税务的变更手续就可以去银行做变更 查看全部回复
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可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
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可以啊,可以开通基本户收款 查看全部回复
5382
对,记入到财务费用里面 查看全部回复
5436
借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5949
视同销售 查看全部回复
4716
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4536
支付的利息可以税前扣除 查看全部回复
5175
如果是没有超过实缴资本,直接算是实收资金退回,借:实收资本 dai:银行存款就可以 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
5553
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5139
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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这个月补做 查看全部回复
6624
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
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正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
郭艳飞
商业银行等投保机构根据《存款保险条例》向存款保险基金管理机构缴纳存款保险费行为,不属于《印花税税目税率表》列举的应税范围,不缴纳印花税。 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
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借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
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计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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这个没关系,主要是能说明情况解释通就行 查看全部回复
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
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你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
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您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
5526
存在这个关系不大,注册资本这个最好法人打款到公户,备注投资款 查看全部回复
7920
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
4356
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8658
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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7182
需要作废重新开 查看全部回复
6156
不记入管理费用 记入到财务费用-手续费 查看全部回复
4185
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
账记错了 查看全部回复
6030
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
5166
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
15138
记入到应收票据里面 查看全部回复
4617
可以开专票,但是不能抵扣进项 查看全部回复
6795
样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
4653
没问题,可以用回单做账 查看全部回复
5490
借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
7866
不用 查看全部回复
5670
您好,工资发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 缴纳税款时 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4806
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4581
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4590
①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
11178
退回,重开 查看全部回复
5310
借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
4752
是装修吗? 查看全部回复
4833
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7686
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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