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哈哈老师
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
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装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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Annina老师
进税金及附加 查看全部回复
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可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,发生支出的时候借:成本费用 dai:其他应付款-老板 以后把钱还给老板的时候 借:其他应付款-老板 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20070
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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第一个是办什么证? 查看全部回复
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王苗苗老师
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20205
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
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公司成立时企业应该留档的有,如果没有留档或丢失,可以去工商局打印一份。 查看全部回复
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首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
andy老师
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
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是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
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视同销售,进销售费用 查看全部回复
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可以哒 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
17010
您好,都可以的 查看全部回复
8892
税务师晓雨
您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
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您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
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您好,属于正常的公转私的情况:1、发工资。2、股东分红。3、报销。4、归还个人借款。5、预支差旅费。6、向个人购买货物或者劳务、服务等。 查看全部回复
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收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
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没有发票 查看全部回复
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有影响的,影响正常抵扣,建议退回重新开具发票。 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
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比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
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员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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是的,工会的账目和银行户是单独的开设的 查看全部回复
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发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
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1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
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在收到委托单位的预付货款时,借记银行存款"账户;dai记"预收账款"账户或"预收外汇账款"账户。 查看全部回复
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可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
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银行承兑汇票到期时,如果购货企业不能足额支付票款,承兑银行按承兑协议,按逾期借款处理,并计收罚息。银行会付款给持票人,可以按期收回货款。 查看全部回复
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留承兑复印件、让对方写收据并在收据上写上承兑编号 查看全部回复
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A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
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企业收到收到代扣代缴、代收代缴税款手续费时:借:银行存款 dai:其他收益(计提销项)代扣代缴个人所得税手续费返还应当按照“商务辅助服务——经纪代理服务”税目开具发票和缴纳增值税,一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率。 查看全部回复
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计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)122152dai :应付职工薪酬-工资(应发)122152 发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发)122152dai :其他应收款-个人所得税 533.07dai:银行存款(实发)另外个税由公司公司承担那就相当于是种补助计入工资薪金中核算,计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)187.5dai:应付职工薪酬-工资(应发)187.5发放借 应付职工薪酬-工资(应发)187.5dai:银行存款(实发)在思路上我分开写了下,具体做的时候您可以汇总做下数据后再做分录 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他收益、(计提销项)一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率 查看全部回复
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您好,需要缴纳,银行dai款合同就是一种借款合同,所以,应按《条例》规定缴纳0.05%的印花税 查看全部回复
9540
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款--助学金; 发放时:借:其他应付款--助学金 dai:银行存款 查看全部回复
21773
BSCI验厂认证的相关费用建议计入管理费用-办公费中进行核算 查看全部回复
10343
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
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银行承兑汇票到期后,银行是无条件必须支付的,正常都是可以兑现的,比如该银行破产这种情况另说了 查看全部回复
19053
软件账做:借:银行存款,dai:管理费用-社保费,这样回冲管理费用即可 查看全部回复
7635
需要根据银行回单给补录进去,这样才能保持银行账的连续性 查看全部回复
6292
您好,咱公司账务处理是采用完工百分比方式还是直接按照实际发生值来记账的? 查看全部回复
8354
收到稳岗补贴款:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
9439
1、取得政府退土地款借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
7714
本单位直接背书转让给本单位,应该是A公司A开户行背书到了A公司B开户行,这种情况显然是工作失误,不会有真实的交易背景。这样的操作一般银行也是会同意转让的,可以说是一种工作上的失误吧,因为自己跟自己本就没有产生交易所以也不该存在票据的转让 查看全部回复
9868
亲,也就是说房地产企业在购入的土地没有用于发放房地产对吗 查看全部回复
9308
您好,非房产企业购买的土地所涉及的契税应当计入无形资产价值中,计入无形资产科目中 查看全部回复
11184
亲认证的进项税记到应交税费-应交增值税(进项税),没有认证的记到 应交税费-待认证进项税,等勾选认证以后,从待认证进项税在转到进项税中。具体的分录:借应交税费-应交增值税(进项税)dai应交税费-待认证进项税 查看全部回复
10811
您好,是捐赠的15万相应的增值税减免借:营业外支出dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
8535
如果没有进行实缴的情况下,只能这样先进行 查看全部回复
9506
是的,从公司转200万到个人账上去还房dai,这一笔为公司借款给老板200万;记账分录:借:其他应收款-** dai:银行存款-**。然后抵押dai款的时候,就要根据实际业务来判断,第一这个dai款业务抵押物已经确认了是老板个人名下的房子,第二需要确认这个dai款的借款人是谁?是老板个人名义还是公司名义?来借款 查看全部回复
10856
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