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高老师
您好 查看全部回复
9099
哈哈老师
不能,只能选择一个扣除 查看全部回复
4221
归老师
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5130
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21798
您好,需要申请办理 查看全部回复
4122
记入到其他应收款里面 查看全部回复
5670
而已老师
5895
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
账号正在注销中
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
Annina老师
法人还回来,没有风险 查看全部回复
4608
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9828
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4959
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
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无偿转让税务不会认可,转让需要交个税 查看全部回复
5418
这种情况需要这几个股东签订代持股协议 查看全部回复
5733
借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
7722
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6516
李伟老师
可能做账的问题,可以查看一下是都所有的投资款都记到了实收资本和资本公积里面 查看全部回复
7515
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5040
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4626
对,税法上要调增的 查看全部回复
5337
李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
营业外支出 查看全部回复
5508
七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
可以 查看全部回复
3996
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4455
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16749
实际出资的就是实收资本 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4698
承兑汇票 查看全部回复
7569
让对方出具代付款协议 查看全部回复
9081
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
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亲人之间可以平价转让股权的 查看全部回复
6840
可能是你开通了无卡交易功能,建议你咨询一下开户行 查看全部回复
16128
不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5544
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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破产清算么? 查看全部回复
6894
可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4140
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
按照占股比例分红的 查看全部回复
4284
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
只能通过股权转让 查看全部回复
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就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
22779
5760
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
可以,没问题 查看全部回复
5526
12312
视同销售,开具发票 查看全部回复
6003
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6039
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5598
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4149
5562
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
5616
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5553
4266
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3888
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4788
不足一元是免征的 查看全部回复
5661
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6156
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6984
不是,填写的时候按照十万填写,到时候再减免 查看全部回复
8352
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3861
这个一般不会的,多出的部分记入到资本公积的 查看全部回复
4050
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9864
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
4374
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
5355
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15120
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7281
您好,股东实际出资是需要交印花税的 查看全部回复
5013
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
5499
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18648
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
4023
6822
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5652
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5634
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