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哈哈老师
问题不大,一般这两个都不会一个基数的 查看全部回复
8307
高老师
是的 查看全部回复
7938
Annina老师
财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
7623
可以的 查看全部回复
7029
七七
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7308
不是的,这两个哪个多选择哪个发放 查看全部回复
5040
归老师
社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
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需要交企业所得税 查看全部回复
4905
船舶代理公司的码头费,引航费等是进入管理费用 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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是的,要按照整月交的 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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账号正在注销中
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
4923
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
6840
不行,必须公司代缴,个人无法交 查看全部回复
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兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
4356
而已老师
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
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保函只能去基本户银行开 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
这个要看甲方要求 查看全部回复
6534
悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
您好 查看全部回复
5490
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4401
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4104
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4563
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3888
您好,不需要 查看全部回复
4959
您好,视同销售处理 查看全部回复
6948
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7920
您好,这些小额的直接记入管理费用就行 查看全部回复
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
5283
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
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小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
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您好,意思本月就是没发工资对吧?那就是零申报 查看全部回复
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兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
税合并计算。 查看全部回复
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借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
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您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
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计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
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需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3771
用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9261
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
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借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5526
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4338
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8037
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4707
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4770
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
6030
借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
4365
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
如果是研究阶段或不满足资本化条件,记入:研发支出——费用化支出,然后年未再结转至管理费用——研发费用 如果是开发阶段且满足资本化条件,记入:研发支出——资本化支出 达到预定使用用途时结转至无形资产 查看全部回复
4896
工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
5256
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
王苗苗老师
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4527
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
72063
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5301
你的期初余额不平 查看全部回复
11763
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17559
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