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哈哈老师
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
Annina老师
可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
5265
假如年终奖1.2万,先分摊到每月,1.2/12=1000元,小于3000的,适用3%,1.2*0.03就是要交的个税 查看全部回复
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可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
归老师
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4878
悠悠老师
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5256
在建工程 查看全部回复
10656
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4266
汽车费用 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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用其他应付款也可以 查看全部回复
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计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
您好,可以,但是现在很多网银都有代发工资功能不用一笔一笔转 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
6984
对,是的 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
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这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24930
高老师
您好 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
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你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
工资总额不包含企业部分的五险一金 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5679
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
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您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
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您好,个税一般是员工自己做汇算清缴的,当然也可以委托公司做 查看全部回复
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公司成立之前的费用可以 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
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您好为什么挂靠在你们公司呢? 查看全部回复
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您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
员工个人奖励吗? 查看全部回复
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一般不让0元转让 查看全部回复
6885
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
9189
28 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
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对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。” 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
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增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
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对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11133
没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
7875
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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您好,问题呢? 查看全部回复
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退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
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企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 查看全部回复
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您好,最简便的方法就是去大厅修改申报表,按照正确的再重新修改申报一下。 查看全部回复
您好,这种是代缴社保吗? 查看全部回复
10404
而已老师
你好 查看全部回复
5976
可以 查看全部回复
14706
需要 查看全部回复
9207
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
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开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6318
福利费 查看全部回复
6075
计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
您好,这种情况如果在当地入职应该是在当地公司上社保发工资的,因为毕竟没有和北京的公司签订合同 查看全部回复
8469
您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5877
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6219
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
6327
9594
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
按照应发申报 查看全部回复
5499
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6552
6039
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8253
您好,可以 查看全部回复
6489
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7713
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
6174
可以的 查看全部回复
您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
5571
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