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哈哈老师
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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归老师
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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税法规定的是不得低于10年 具体摊销几年根据你们的实际情况 少于10年的需要纳税调整 查看全部回复
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全国比例可能会有差别,不是统一的 查看全部回复
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合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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是的,必须要直销,不注销时间长了黑户对法人有影响的 查看全部回复
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七七
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
高老师
您好,摊销到12个月即可 查看全部回复
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您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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Annina老师
做无票收入申报 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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不行,必须公司代缴,个人无法交 查看全部回复
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而已老师
需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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公司开票给京东? 查看全部回复
保函只能去基本户银行开 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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签订委托收款协议 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
只能通过股权转让 查看全部回复
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就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
您好 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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您好,是不是退之前多交的社保费呢 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
可以,没问题 查看全部回复
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
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您好,1.背书给上游企业 2.到期前带汇票到开户行办理银承托收,然后等着钱到帐 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
4257
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7056
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
5913
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5589
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
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5859
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
5616
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4392
别人代付工资 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4887
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5931
没错,就是这么做的 查看全部回复
5832
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4572
这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
4077
可以抵减进项税额的 查看全部回复
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4401
专用发票不能免税 查看全部回复
6039
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4599
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7641
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5553
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4041
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6246
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7929
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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