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哈哈老师
是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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Annina老师
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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您好,请问您一下,当时拖欠的工资没发放,那进行个税申报了吗? 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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您好,您是想问员工个税怎么计算吗? 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7857
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7767
andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
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Karina老师
您好,金额大概多少 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
您好,想问哪一方面的核算呢? 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
9774
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
你需要把业务合同拿到主管税务机关咨询,你符不符合免税要求,如果符合,开票正常开普票,只是你去税务备案了,申报的时候可以填增值税减免表 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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款付了吗? 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7533
你好 查看全部回复
8703
归老师
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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公司成立时企业应该留档的有,如果没有留档或丢失,可以去工商局打印一份。 查看全部回复
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是指本年实际发放的工资 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10485
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
6723
归朝杰
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
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您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
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这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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8793
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
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你们是房地产公司吗? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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可以哒 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
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您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
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借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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你好,直接摊销完即可 查看全部回复
您好,都可以的 查看全部回复
8892
税务师晓雨
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
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问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
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对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10647
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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这个需要确定一下原因,是否有暂估入库的,是否有销售的未开具发票的 查看全部回复
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您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
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先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
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支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6300
那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
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您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
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您好,属于正常的公转私的情况:1、发工资。2、股东分红。3、报销。4、归还个人借款。5、预支差旅费。6、向个人购买货物或者劳务、服务等。 查看全部回复
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亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
6570
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
7263
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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没有发票 查看全部回复
7794
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7146
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8424
您好,现在是预扣预缴的,如果你4-6月都申报了,那么7月申报的时候是累计扣除3个月的 查看全部回复
8532
有影响的,影响正常抵扣,建议退回重新开具发票。 查看全部回复
10224
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8100
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
你是什么行业的 查看全部回复
7605
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7299
经手人填写请款单(付款单:写清楚事由有单据需要附单据)-部门经理签字(审核)-会计审核签字-财务经理签字(审核)-总经理签字-出纳放款; 查看全部回复
7011
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