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归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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Annina老师
应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
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李伟老师
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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是 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
8487
哈哈老师
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
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而已老师
定期存款提前取出来只能按活期利率算 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
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看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8712
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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您好,现金支票需要填好信息盖好章以后去对应的银行才能取现 查看全部回复
您好,这个最好结合业务进行调整。但是报表数据不可以随意编造。 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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可以签个委托付款协议 查看全部回复
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您好,分公司注销,相关的债务应该由总公司承担。A公司和B公司之间签订借款协议,约定利息,就可以 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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您好,给你一个小建议 查看全部回复
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您好,只要是公户就可以,备注投资款就可以 查看全部回复
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您好,一般需要带公司营业执照 公章 法人章 财务章 经办人身份证 法人身份证可能会要 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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您好,如果是公司继续经营的,股东把股权转让给其他股东或者个人,让其他股东或者个人把钱打给退股的人。如果是公司不干了,走注销程序,最后分钱就可以 查看全部回复
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普票可以 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21951
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
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吴老师
如果是与公司业务相关的,真实跟合理性可以银行对公转账 查看全部回复
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借制造费用,dai银行 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
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您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11529
进营业税金及附加 查看全部回复
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,您的意思是之前和私人借款,现在想通过公户直接还是吗? 查看全部回复
问题没有描述清楚 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10647
为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
6786
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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可以直接用网银转 查看全部回复
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借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
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如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6309
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
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你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8865
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
这种情况填的缴款人是谁,在银行回单上就会体现谁的名字。 查看全部回复
17253
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14877
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9585
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9963
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6894
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
7011
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9486
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
17046
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
7533
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
13014
进税金及附加 查看全部回复
7020
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
14751
如果是老板代垫的话,发生支出的时候借:成本费用 dai:其他应付款-老板 以后把钱还给老板的时候 借:其他应付款-老板 dai:现金/银行存款 查看全部回复
8325
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6570
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6345
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20115
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9414
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
第一个是办什么证? 查看全部回复
9405
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