通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我想问下,印花税申报,我4-6我们业务一共签订了7个买卖合同合同,我想问下这个应税凭证名称,应税凭证书立日期,和凭证编号,怎么填写了,是7个都要填写上去嘛?然后实际结算那一行添加7行,一行就填写一个合同的含税合同金额吗?#出纳#
浏览:2517
4月份新建的账套,先把发生的几笔简单的业务凭证都做完了,期初余额还没有登记,是不是就不能出报表,还有我在财务软件上显示看了一下账不平,怎么办?期初余额都登记什么呢,需要打印银行流水,一笔一笔和发生的业务对一下吗#服务业#
浏览:2090
你好,老师。我想请问下我们公司与钢结构公司有业务往来,这会签订了一个三方代付协议,钢结构公司把发票开给我们,我们再把款项付给另外一家机电公司这样走账可以吧?如果可以怎么做凭证#建筑工程#
浏览:2668
您好,公司十一月有一笔补缴的税款,但是十月份我没有计提,十一月也没有做相应扣税凭证,导致银行存款账面余额和实际不符,现在跨年了再补做凭证会有影响吗,这笔业务直接补扣税凭证就可以吗?#运输业#
浏览:2777
请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,贷:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,贷:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,贷:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款#运输业#
浏览:2610
请问会计年底入账两笔未报销的现金凭证,次年月初问出纳时才跟出纳说,前提是,结账前一天已对过数,金额一致,结账当天又有一笔报销款,出纳将当天现金凭证和自己账本上的余额数都交给会计了,当天头下班前并未有金额不一致的消息,出纳手中的现金日记账本上已划线结账,结转下年,请问可以在次年一月填写这笔吗?可账本上上年余额数和会计电子账簿上金额不一致怎么办呢?谢谢#出纳#
浏览:2751