咨询一个法律问题 他们公司欠我们公司200万 之后通过银行转给我们了 ,但是转给我们之后又借给他们法人了 ,现在他们公司换法人了 。这笔钱找之前法人要 他说200万用于公司建设了 现在跟谁要这钱#工业制造#
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老师我想咨询下,我们公司有批车辆报废,收到报废款两万多元,当时工作忙就先把钱放到保险柜里了,后来就给忙忘了,导致过了五个月才存入银行,导致计提折旧多算了五个月,而且我想问下如果以后审计,这问题应该怎么解决呢#出纳#
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我是小规模,去年12月月开票70000,3月份退回要求重开成60000,因为税务局系统问题当时不能立马开红字发票,4月份才开了红字发票,所以相当于我都交了700的增值税,6月税务局给我汇算退回来了,退回来的这个分录怎么做?#其他行业#
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你好老师:单位有一辆小车,租给A公司,单位收到一年预付款,6月份单位给A公司开租赁具发票,请问,1.收到时,借银行存款,贷预收账款, 2.开具发票确认收入,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)。收入是一年不需要分摊到每个月吧,发票当月开具,直接确认收入,抽空请回复谢谢老师#其他行业#
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预支美团刷单的话 借其他应收款 贷库存现金 刷完确认收入 借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款 销售费用 贷其他货币资金 那那笔其他应收款应该怎么消 是哪里错了呢#其他行业#
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老师, 上月销售一笔需要交销项税,我计提了本月应交增值税, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 ,而且,我之前有个月份开了张专票交了增值税和附件税,专票冲红了 ,有增值税留抵 ,这个怎么做分录啊?#其他行业#
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老师您好!公司新注册,只有一个法人和一个股东,还都是在职状态,有别的公司给开工资缴社保。请问企业个人所得税代扣代缴系统中给这两个人人员登记信息表时,需要在什么位置特别填写吗?另外职务那栏是填写雇员还是其它。持股份额可以不填吗?#服务业#
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老师我们这块儿是一个就是停车场新建的小规模的,但他现在是开的收据,这个收据上呢,分支付宝啊,还有那个微信,还有内现金,还有一个农行的,收取的就停成停车场的,但是我要是就微信和支付宝扫码儿的呢,他得跟那个我开的那个发票啊,他就是不一样了,就直接那个,我开那收据是不一样的银行就收取一个是0.28%的手续费。这种做账怎么做呀?但是那边儿那个手续费就银行返回的钱跟我那开那收据,它是不相符的,有差额的,这种差额银行又不给我那个手续手续费,那单子啊,我咋走啊?#服务业#
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开户单位甲公司3月21日至6月17日在本行的活期存款累计计息积数为720000元,该单位6月18日、6月19日、6月20日的“活期存款”科目余额分别为25 000元、14000元、30 000元,在此结息期内由于记账串户该单位应调减计息积数16000元,6月20日结息日银行计算该单位活期存款利息(月利率为2%)。要求:列式计算该单位活期存款利息,并编制相应的会计分录。#商业#
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计提做账的应交税费是4,374.08元,账上挂着4374.08元税没交,但是实际缴税的金额是4982.7元,这个缴费的分录怎么做呢 4982.7-608.62=4374.08 608是补退金额为什么也要交呢#其他行业#
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2021.6.30日公司收到房租40万元,已开票,增值税税金19047.6元 6月记账 借:银行存款400000 贷:主营业务收入 380952.4 应交税金-增值税-销项税额 19047.6 请问7月申报后,因为属于小规模纳税人可以免税,那7月免去的19047.6增值税应该怎么记账?#其他行业#
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老师,请教下,企业作为建筑劳务公司给劳务工发放的劳务费,借:工程施工-合同成本-人工费 贷:银行存款,科目合适吗?如果本月我没有开票没有收入,所以没有结转成本,那么资产负债表中在存货项列示对吗?我计入工程施工-合同成本-人工费的这部分,在利润表中是不是暂时就不会提现出来,只有开票有收入,同时结转成本后才转到营业成立里提现出来,对吗?#其他行业#
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老师 我们6月购入的税控设备维护费280 报6月税时候 280是直接用算出的增值税1000元抵减的 等于说增值税还剩720 要交 所以我们月底计提增值税时候 直接 借:转出未交增值税720 贷:未交增值税720 然后 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280贷:管理费用280 这笔分录是做在7月份 6月的增值税还是按照720是这样吗 ?#商业#
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被投资企业对投资方的分配支付额,如果超过被投资企业的累计未分配利润和累计盈余公积金而低于投资方的投资成本的,视为投资回收,应冲减投资成本;超过投资成本的部分,视为投资方企业的股权转让所得,应并入企业的应纳税所得,依法缴纳企业所得税 请问这句话怎么理解啊#商业#
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老师 我们4月开的发票开错了 (因客户税号开错 发票开的是设备类)6月红冲发票又重新开具 就发票退回来了 我6月的账是不是需要 红冲4月做的收入的分录 然后再重新写分录? 那6月份的账务需要红冲4月的成本吗?#商业#
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收费跟做账是同一个人做的,收款多了,开票金额正确,收费比开票金额多几毛,或者收款少了,开始金额正确,隔天收款补上,银行结算隔天到账,造成收款比开票金额少,这两种情况应该怎样做账?#其他行业#
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