老师好,想咨询下关于建筑公司相关问题:假设A建筑公司销售开票55万元(9%税率),扣除管理费1%+13%税点后余约47万元需要开成本发票,进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后,余21万元需要开具普通发票,其中劳务费约16.5万元(30%),剩余4.6万元开具材料普通发票,现在碰到2个问题: 1、进项税6%需返还,这个6%的税点需要开发票吧? 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票,那有没有其他办法?可以用做工资表形式走账吗?可是用工资走账劳务就超30%了?#建筑工程#
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税务方面的。我给客户报价不含税8646元,含税13%9770元。好了,开完增值税发票是8646+994.68=9640.68.两个数对不上。相差129.32元。我自己算税额是1123.98,为什么发票上是994.68.。。这是为什么#出纳#
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老师,9月我开了一张发票,这张发票我也不知道写分录了。是出售固定资产,含税金额为700万。我不知道写分录了。购入日期:21年7月,折旧年限10年,截止24年9.30日,已计提折旧8112094.41元#建筑工程#
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你好,我是小规模纳税人,我有一个月10万的发票额度,之前可以开免税发票,现在系统更新有税点了,为了维护客户,他让我开六千的发票,我应该选含税6000,还是不含税6060的选项?我一个月最多开一万的发票,到不了10万,所以两个选项对我都没有影响吧,那对于对方来说,哪种选择有利?(都是现金支付款项)#出纳#
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销售方,是机动车生产企业,税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是,经销商,7月切换数电发票,当月开具了一张红票信息表,部分红冲了一台车(销售退货,当时发票未认证抵扣,这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#
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老师好,项目建设方A公司与施工单位B公司达成协议,以建设好的商铺5年使用权冲抵工程款。B公司委托A公司对商铺进行招商,招商款项进入A公司账户,A公司按照工程进度给B公司划拨。B公司给A公司开具工程发票。请问分录怎么做?#出纳#
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某企业(一般纳税人)2024年6月开具垃圾清运费20万元(含税),税额1.132万元。发票备注:此款服务期2023.9.1-2025.8.31。经政府考核合格后,同意拨款。款项银行已收。 (1)2024年6月确认收入?2024年第三季度和第四季度确认收入?2025年确认收入? (2)2024年6月确认收入和收款的会计分录,税率是多少?#出纳#
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请问我们公司和五个个人签订了分装合同,原药款我们公司没能力付给供应商,让这五个个人代付给供应商的,这个代付的原药款用来冲抵分装费,现在我们公司和供应商签订了这五个个人代付证明,证明这五个个人帮我们公司代付这个原药款,现在供应商把发票开给我们公司,我们在把发票开给这五个个人的对应公司,这样合理吗?#房地产#
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24年实际销售含税40万服务类项目,错开票不含税40万发票。4月份的时候才发现开具了红冲多开部分的发票。一季度按错开发票正常报税了,请问二季度红冲怎么报税?价税合计为-3999.6(金额为-3960,税费-39.6)#出纳#
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老师,客户买我们的产品 退货了 退回来发现有损坏就客户买我们的产品 退货了 退回来发现有损坏就扣了他一部分钱 他要求开发票 这部分钱需要开发票吗?开的话是开什么内容扣了他一部分钱 他要求开发票 这部分钱需要开发票吗?开的话是开什么内容#出纳#
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