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哈哈老师
为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
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高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6732
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6021
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4401
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
而已老师
您好 查看全部回复
4446
Annina老师
做开办费 查看全部回复
4230
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4095
5175
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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账号正在注销中
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
4239
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4806
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5895
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5589
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4896
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4392
是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
5274
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4194
是的 查看全部回复
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最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5922
这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
4059
不能 查看全部回复
3699
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
您好,不需要 查看全部回复
4959
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
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您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
这个不能在税前扣除 查看全部回复
5220
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4032
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4581
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4824
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5562
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4941
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4527
没明白您的意思呢 查看全部回复
6831
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
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需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4212
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5094
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5607
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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完成一定销售量,才有返点。如果事先谈好价格,又完不成。那供应商的目的就没达到。 查看全部回复
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借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4788
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5571
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6084
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7470
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6219
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6129
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8271
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4599
您好。 查看全部回复
4635
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4869
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8037
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4482
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
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这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9963
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7362
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6543
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6849
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6426
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7839
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5013
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4644
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5445
进财务费用 查看全部回复
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9018
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
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