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Annina老师
不需要 查看全部回复
6165
归老师
用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
4122
不能 查看全部回复
6984
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
5724
哈哈老师
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5292
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4464
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
6507
可以进福利费 查看全部回复
9738
盈利性的不免 查看全部回复
5580
借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5184
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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账号正在注销中
借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
7353
这个具体是什么钱呢 查看全部回复
11358
同一家银行么? 查看全部回复
4806
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4447
下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
4725
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6021
七七
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
6912
是的 查看全部回复
5193
多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
7830
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
6453
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
5400
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4338
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
11025
成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
6786
可以的 查看全部回复
4689
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
12285
分公司是否独立核算? 查看全部回复
5571
借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
7173
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
您好,可以的 查看全部回复
4554
可以 查看全部回复
6003
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
5607
李伟老师
你需要交附加税吗? 查看全部回复
5832
对 查看全部回复
8307
外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7218
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
6579
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7803
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
差额做财务费用 查看全部回复
4743
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4221
最好用银行发 查看全部回复
5850
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
4878
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
4068
需要缴纳增值说的 查看全部回复
4734
而已老师
您好 查看全部回复
5814
借应交税费-增值税检查调整,dai银行存款 查看全部回复
3870
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4752
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4590
这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
6534
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6156
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
6723
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
您好,打印机是不能抵增值税的 查看全部回复
3987
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4149
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4896
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3861
3969
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4032
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4707
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
4329
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4356
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5202
缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
4536
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7272
6813
借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
4923
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5526
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5940
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7614
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4914
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11565
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
22158
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