老师,跨年度销售发票退回,又退了款给客户,但是当时确认收入的会计分录为 借 银行存款 现金 贷 其他业务收入 应交税费 增值税 现在我们退款是全部现金退款的,是不是应该先做一张跨年冲红的分录,借 银行存款 负数 现金 负数 贷 以前年度损益调整 负数 应交税费 增值税 负数 这样的话,我今年退了款的分录如何提现更好呢?#服务业#
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社保基数调整后,我们公司2023.1-6月有社保退费的,是社保局直接退到企业的。我想问一下,这部分钱退给员工个人部分的社保退款需不需要合并到工资总额计算个税?会计分录是怎样子的?#工业制造#
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电商公司发货后客户仅退款未退货的会计分录这样做对不对? 借:发出商品 贷:库存商品 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:发出商品。然后退款未退货的话:借:主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷:应收账款 借:营业外支出 贷:主营业务成本#商业#
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我是购买方,收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38),钱已经支付给销售方,发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我)我开了全额红字通知单,对方给了我全额负数发票,销售方又给我一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1),此发票认证抵扣,但是3月过去了,销售方倒闭,无法退回56078.9这笔钱了,请问这一套流程下来,会计分录应该如果做?#其他行业#
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a公司向b公司(供应商)购买了35000元商品一共100个商品但是由于卖不出去要求退款退掉这100个商品经过协商后由b公司退给a公司14000元回收这100个商品,a公司的会计分录是退货给供应商的会计分录是 借:库存商品-14000贷:银行存款-14000,这个21000分录怎么写#其他行业#
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老师 我之前开出3000元汽车清理费发票未入账 然后客户要求退款1903元(已退)3000元的发票跨月我红冲了 又给客户开了3000-1903元=1097元的发票。会计分录怎么做呀#初级#
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公司于2×18年12月28日销售一批产品,成本16000元,对方付款后开出发票和提货单,价格20000元,增值税率13%,2×19年1月2日对方验货时发现产品存在质量问题,公司同意给予对方10%的价格折让,银行办理退款,所得税率25%,盈余公积提取比例10% 。 要求:根据上述资料编制2×19年1月2日的会计分录#中级#
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