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老师您好,我们公司23年处理了一批固定资产,然后今年我们查账的时候发现去年的累积折旧有问题,比如说,正确的应该是固定资产100,累计折旧20,固定资产清理80。但是入帐的时候写成了固定资产100,累计折旧10,固定资产清理90。那么我今年调整的时候,冲销了原先的这一笔固定资产清理的凭证,然后做一笔正确的,接下去凭证应该怎么做#工业制造#
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小规模纳税人公司建账时应收账款期初数据错误,应收账款借方有余额,实际货款已经在建账前收回,另外,建账的时候收到一笔货款,只做了收款凭证,没做收入凭证,应收账款为负数,这两笔应收账款挂账了好几年,现在公司要注销,账务如何处理?#商业#
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申报了前面三个季度的个税,但是现在年底清账,查询初出固定资产入账以及其他一些成本有问题,就在以前的凭证上直接修改了,导致现在税务申报的报表跟账面现在的报表数据对不上,这种应该怎么办?#建筑工程#
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请问固定资产的应该如何做账务处理,我们先是月初付款,然后月末来发票,是月初的时候借预付账款,贷银行存款,然后月末的时候借固定资产,贷银行存款么,还是说直接付款的时候做一笔凭证借固定资产,贷银行存款就可以了?#其他行业#
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