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哈哈老师
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4032
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
5490
归老师
借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
4329
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4554
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4356
而已老师
您好 查看全部回复
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5202
缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
6984
借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
4536
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7272
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
6813
借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
4923
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5526
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5940
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7614
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4914
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8451
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4743
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
4239
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4716
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18549
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4752
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
4023
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5256
高老师
6804
5184
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5859
应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14778
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5283
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4446
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5265
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
Annina老师
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4806
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5643
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7497
产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5481
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5913
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5427
离职的要提前一个月申请,行政也好办理减少社保,如果当月辞职的,没有在上个月办减少的话,次月是有社保数据的,所以才出现这种情况 查看全部回复
5103
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
5094
借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
4518
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
4068
如果以后从工资扣的话,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5364
您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
7821
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6957
您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
5454
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
3825
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6237
李伟老师
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9837
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8037
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7002
借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
5355
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5211
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4896
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
6084
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3942
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4950
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
5814
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4545
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5049
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4194
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4770
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
3897
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4563
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4077
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4050
你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5157
进财务费用 查看全部回复
4617
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4419
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4338
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6372
这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
6030
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6291
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
5112
您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6480
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5535
是发给老板 还是大家都用? 查看全部回复
13077
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
6138
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