登录/注册
账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5994
之前计提没有? 查看全部回复
3699
归老师
金额大不? 查看全部回复
6903
高老师
您好 查看全部回复
6210
Annina老师
先确定缴费基数,然后乘对应险种的比例 查看全部回复
5175
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
哈哈老师
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7137
李伟老师
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6363
用其他应付款也可以 查看全部回复
6048
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
5310
5868
你是问工商年报社保明细表如何填写?请上电子税务局,进去社保征收,查询到你公司缴交社保的详细情况。各类缴费基数以及人数都有。 查看全部回复
6615
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
5535
对,是的 查看全部回复
8307
营业外支出 查看全部回复
5634
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5850
您好,不可以 查看全部回复
7965
6759
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
5400
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19404
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8280
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7794
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
5886
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
11088
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
8874
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6642
您好,需要计提的 查看全部回复
4968
王老师
您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
9180
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
9576
B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6066
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7353
您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
6480
没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
7875
预缴税金 查看全部回复
6651
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5805
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
43272
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
您好,这种是代缴社保吗? 查看全部回复
10404
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15930
当月交当月的社保公积金 查看全部回复
8523
您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
6984
需要 查看全部回复
9207
您好,这种情况如果在当地入职应该是在当地公司上社保发工资的,因为毕竟没有和北京的公司签订合同 查看全部回复
8469
把执照,公章,身份证带上社保大厅申请 查看全部回复
6219
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5877
房地产公司么? 查看全部回复
12861
按照应发申报 查看全部回复
5499
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8595
进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
9333
您好,可以的 查看全部回复
6174
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
可以的 查看全部回复
您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
6408
不一定 查看全部回复
这个没有限额,发放了及时申报纳税就行 查看全部回复
6246
您好,借:管理费用-奖金 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
7758
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
11628
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7884
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
8343
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6327
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
12546
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
9558
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6696
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16614
你是说工资构成吗? 查看全部回复
8082
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6876
是的 查看全部回复
12879
增员设定的有入职日期 开始缴纳日期。如果你填写的入职时间是上月1日,那社保就是上个月的,而且社保明细里面有费用区间的 查看全部回复
7866
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
6912
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16803
评审材料,报销申请,发票 查看全部回复
30843
不用 查看全部回复
8289
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7605
借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9243
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
7191
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
andy老师
您好,可能是系统问题,建议您联系一下客户端客服解决一下 查看全部回复
7686
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
7515
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载