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高老师
您好,公司交增值税、印花税、土地增值税、企业所得税;个人交印花税、契税、个人所得税。 查看全部回复
6372
Annina老师
包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
4779
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5022
归老师
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
6332
哈哈老师
你需要把退还的部分做红字冲销了 查看全部回复
4500
小黑
不可以 查看全部回复
5724
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4680
按照实际入账 查看全部回复
5202
需要交增值税个人所得税和土地增值税 印花税 查看全部回复
4932
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8568
高荣老师
增值税按5%征收率计算应纳税额,从2021年4月1日期如果月租金收入未超过15万元的免征增值税 查看全部回复
5670
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10521
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6138
这个应该是五险相加起来的数 查看全部回复
5886
代开的啥子内容? 查看全部回复
6345
个体户交的是经营所得个税,和平时的工资薪金个税是两回事 查看全部回复
3978
这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
5184
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4428
账号正在注销中
公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
6066
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4464
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4572
悠悠老师
假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
5841
Christina
企业代缴劳务个税,4000以内扣掉800后金额找税率,起始税率是百分之二十哦 查看全部回复
6813
可以,让对方公司出一个委托付款说明 查看全部回复
小轿车是用于个人消费么? 公司运营也是需要车的~ 用于个人消费一般是指餐饮服务、烟酒、化妆品等这类的跟生产经营完全无关的 查看全部回复
5616
可以发现金,临时工工资需要申报个税的 查看全部回复
6741
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4950
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5877
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
10845
15-3-3-5=4 查看全部回复
5058
您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
4563
而已老师
应该是系统问题,换个时间再进去看看 查看全部回复
7335
没问题,这个不是啥问题,只要发票本身没问题就行 查看全部回复
5679
可以下账,让对方出个代收款说明或者让对方提供公户打款 查看全部回复
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借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
5994
单位负担的部分 查看全部回复
10332
您好 查看全部回复
4527
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5040
开票和收款复核必须不同人 查看全部回复
6786
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
可以都开劳务费 查看全部回复
4752
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4086
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
您是去代开什么业务发票呢? 查看全部回复
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可以直接进制造费用 查看全部回复
可以,但不能开专票 查看全部回复
5481
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
4383
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5688
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4473
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4599
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5004
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
11646
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5625
这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6732
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5355
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9225
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
5130
从外面请的人? 查看全部回复
4635
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4842
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6705
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
可以重新开的 查看全部回复
6282
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4968
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4545
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
4851
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
4482
税款100万 500*0.2 只能少交。还要是捐给县级以上的民政部门或者红十字会这种 查看全部回复
7947
这种情况需要这几个股东签订代持股协议 查看全部回复
5733
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
6003
也算是 查看全部回复
王苗苗老师
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6525
只能作为公司资产 不是随便花的 查看全部回复
5751
多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
7839
需要代扣代缴个税 查看全部回复
5967
李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
需要合并工资计税的 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4959
不能 查看全部回复
6156
可以 查看全部回复
4005
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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