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Annina老师
领用了做出库 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
哈哈老师
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16524
而已老师
你好 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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5886
您好 查看全部回复
7119
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
5994
归老师
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
是的,税务风险很大 查看全部回复
6741
您好,现金支票需要填好信息盖好章以后去对应的银行才能取现 查看全部回复
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andy老师
您好,可能是系统问题,建议您联系一下客户端客服解决一下 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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一般是20号之前参保,养老、失业、工伤是当月的,生育和医疗下月生效 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7812
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
7011
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7677
高老师
您好, 个税属于支付给职工以及为职工支付的现金,咨询公司收到的咨询服务现金属于销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
8028
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
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电子税务局只负责代征收社保费用 查看全部回复
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悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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临时工,非全日制用工的,可以不买,只买工伤保险 查看全部回复
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您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
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暂借款给公司。 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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6174
在的,亲 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13617
做到当期 查看全部回复
20898
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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您好,金额多大的发票? 查看全部回复
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这样不是很清晰 查看全部回复
您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20106
那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税 查看全部回复
214416
职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
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您好,是科目余额吗? 查看全部回复
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这个可以在公司的人力那查看,一般都会一个月下载一份社保的申报明细,如果没有人力可以自己登录社保的网站也可以查看。 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10692
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6660
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
没有支撑文件,但是45以后交了也是白交,农民工人员流动很大,一般走劳务,农民工在老家当地交社保。 查看全部回复
7722
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6066
您好,这个按对少写需要和老板商量,但是现在很多企业都是按照最低基数上的,这样可以减少费用。 查看全部回复
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油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
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不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
进装修费 查看全部回复
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您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18864
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6489
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6606
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9171
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8019
您好,根据劳动法和相关文件,用人单位和劳动者必须依法参加社会保险 查看全部回复
6570
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
10647
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
9432
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12159
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12771
可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
9675
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
您好,现在的情况是这样的,按规定来说是必须按照实际工资上社保,但现在的情况是按照实际工资上社保会加重企业的负担,所以现在对这个税局也睁一只眼闭一只眼。 查看全部回复
7371
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