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申报5月增值税的时候,发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项,五月份分录应该做进项科目,结果我做进了已收票未认证,申报的进项和账面进项就对不上,现在申报六月增值税了,我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面,导致六月份的进项和账面刚好有差距了,应该怎么处理#建筑工程#
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我们在勾选平台能看到有2021年的很多发票,对方已经给我们开出来了,但是没有收到发票,因此没有认证,如果跨到2022年,发票也收到了,但是确认成本或者费用时,但是确认成本或者费用时,发票是2021年的,账务是2022年的,这种的该怎么处理#商业#
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销售方,是机动车生产企业,税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是,经销商,7月切换数电发票,当月开具了一张红票信息表,部分红冲了一台车(销售退货,当时发票未认证抵扣,这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#
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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#服务业#
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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#商业#
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对方公司23年开具招标代理服务发票,我公司已认证抵扣记账,今年对方公司发现之前合同有误,多收了我公司钱,要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#
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你好,我想请教一下,我是新创的公司,本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?如果不认证需要去电子税务税务局进行不认证的勾选操作吗? 另外,账务处理该怎么做呢? 是借记应交税费——应交增值税——进项税额,还是借记应交税费——待认证进项税额?#商业#
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