老师您好,去年的发票。对方没有及时入账,因为跨年了,不收,今年需要冲红重开一张一模一样的发票,请问账务怎么处理,可以直接是借:应收账款 负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 负数,做吗?这样一正一负,就不用调汇算清缴,我们是小企业会计准则。谢#建筑工程#
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我们公司和某国企公司有一笔业务往来,这个月开了200万的发票过去,但是对方告知本月无法付款,按照他们的要求不接受跨年发票,现在要我们当月作废发票或者是明年冲红重开发票,请问如果本月作废的话会有税收风险吗?#房地产#
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老师,本来我即征即退的软件产品,结果因为少开了个版本,1.0,所以就没办法做即征即退了。税务那边老师说这个跟那个专利证书上面的软件产品名称不一致,那我就直接归到一般项目去了。那我有必要重新把这个发票冲红,再开正确的名称,然后再做即征即退吗?#工业制造#
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一个跨季度的冲红发票入账问题,第三季度初冲红了发票,这个冲红的发票我可以入账第二季度? 如果我第二季度暂估成本,第三季度因为那份发票冲红了,将当时入账营业收入发票的也冲红,业务也终止了,将这笔暂估成本的红冲,有啥问题? #出纳#
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