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小黑
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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哈哈老师
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
可以正常做账 查看全部回复
6093
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6426
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4725
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4698
Annina老师
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5301
是外面请的电工? 查看全部回复
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账号正在注销中
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4671
这个发票可以用 查看全部回复
4131
高老师
您好 查看全部回复
4464
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4968
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
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意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
4005
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5031
归老师
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4716
好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
6543
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5688
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
记入到营业外支出 查看全部回复
4167
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
4779
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6327
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
11439
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4635
这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4302
借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
3996
您好,入资本公积 查看全部回复
5283
租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
7389
可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
5112
您好,是的 查看全部回复
9225
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4230
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
7299
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8685
借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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高荣老师
这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
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Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
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已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
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按照真实消费2800元做账 查看全部回复
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减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
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出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
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你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
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4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
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郭艳飞
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
5760
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6129
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4680
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
4509
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
6021
记营业外支出 查看全部回复
5634
福利费支出 查看全部回复
8280
进饲料成本 查看全部回复
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6057
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5139
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5643
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6336
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
6273
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4797
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5238
记入到应收票据里面 查看全部回复
4626
收到支票时不做处理 查看全部回复
5265
您好,计入资本公积 查看全部回复
5445
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5022
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4194
补做就可以了 查看全部回复
6264
行政事业单位? 查看全部回复
5355
在 查看全部回复
4536
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4176
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6579
固定资产 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6165
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6246
退款退货? 查看全部回复
5472
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5274
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4959
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5247
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
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