登录/注册
高老师
你好,可以 查看全部回复
4407
李钢老师
按照合同总额??税率 查看全部回复
6245
andy老师
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3748
哈哈老师
开票方的开票信息才能能开开票的 查看全部回复
5830
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3500
Annina老师
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4498
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4344
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
4467
可以开专票,开专票交增值税和附加税 查看全部回复
4522
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3655
你好,只要有实际发生的业务,可以开 查看全部回复
5593
你买固定资产的分录怎么做的,之前的折旧含税折旧的吗? 查看全部回复
5094
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
3801
税负=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
4006
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5675
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3949
对,作废重新开 查看全部回复
3480
可以就填500 查看全部回复
3370
可以 查看全部回复
4599
开的什么内容? 查看全部回复
4630
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4749
10月一起申报 查看全部回复
3759
一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
5799
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5643
没有电话可以用移动电话 查看全部回复
7081
专票如果按照3元开的就要按照3%交税不能减免 查看全部回复
5903
你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
6737
根据给的普票入账把预付账款冲销了 查看全部回复
3563
您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
3918
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
吕敬宇老师
您好,是根据财税2011-131号文规定来做的。 查看全部回复
17641
可以开 查看全部回复
7519
可以认证 也可以不认证的 查看全部回复
4137
10月申报扣税 查看全部回复
4146
第一可以在进项勾选平台乐意查到的话是真票,第二 可以在税务局发票查验平台查询真伪 查看全部回复
4548
7月开票,8月申报,交税,交的7月 查看全部回复
4481
你好,是的 查看全部回复
12044
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
增值税规定开票发生纳税业务 查看全部回复
4813
可以抵扣 查看全部回复
6017
不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
4790
开了专票就得缴税 查看全部回复
6813
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6439
对公转账 查看全部回复
11151
需要读入UK 查看全部回复
10912
是的,就是这么开的 查看全部回复
5140
你好,在商品和服务税收分类编码中可以根据实际情况选择适用税率及是否享受优惠政策 查看全部回复
6657
对的,需要去税务领票的 查看全部回复
5066
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4985
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
5825
退回重开 查看全部回复
7561
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6082
小黑
按照这个去填 查看全部回复
5877
开票可以选择开含税不含税的 查看全部回复
6398
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6157
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4284
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
5092
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4717
税务师晓雨
开什么发票和收的是什么发票没有关系。开票是看这个业务是否属于免税,属于免税就可以开 查看全部回复
6387
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
一般是等的 查看全部回复
4907
有风险 查看全部回复
5294
是的 查看全部回复
4848
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4660
按照开票确认收入就行 查看全部回复
4124
你是清洁公司吗 查看全部回复
4896
是不含税收入计算的 查看全部回复
4560
电子专票全国推广了 查看全部回复
6474
参考这个填写 查看全部回复
8000
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
你好,可以作废 查看全部回复
5088
你好,税额=16000/(1+13%)*13%=1840.71 查看全部回复
20042
如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
7056
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5111
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
是的,申报清卡后 查看全部回复
4445
用收件人的手机号关注下你选择的快递公司 查看全部回复
4572
软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
5575
不能 查看全部回复
9561
合同是含税的就按照含税的算 查看全部回复
4420
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
需要 查看全部回复
5408
是的,就是这么填的 查看全部回复
4172
最好明确 查看全部回复
6054
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4969
4954
按照代开的税率交 查看全部回复
6099
这个不含税的 查看全部回复
7479
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
4647
如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
6230
直接用51000*9%计算的 查看全部回复
5878
你好,增值税发票选择确认平台可以查询,这个是专票勾选认证的平台 查看全部回复
10498
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
7997
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载