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你好。老师,我们是一般纳税人公司,我这会结转2022年年末的增值税(借:应交税费-销项,贷:应交税费-进项,应交税费-转出未交增值税)时,应交税费-进项加上转出未交增值税时金额不等于应交税费~销张是啥情况#建筑工程#
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年底一次性结转增值税,12月申报增值税后,留底税额是5000多,但是年底结转完,未交增值税贷方是5万多 年初留底税额和本年进项和销项都和申报表一致,请教老师,这种情况是会有什么原因造成的呢?#房地产#
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22年3月交了以前年度的没交的增值税, 销项、进项、转出未交增值税额、待抵扣税额、减免税额都有余额 ,结转完后还有转出未交增值税额和未交增值税有余额 ,转出未交增值税额的余额在借方 ,3月有留底但是余额比留底多, 未交增值税余额在借方负数要这么结转呢#其他行业#
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月末增值税结转需要先计提吗 就是这个分录 借:销项 贷:进项 应交增值税-转出未交增值税 还是直接结转增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 还有年末需要再结转吗 还是每个月结转完就好了#商业#
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