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答疑老师:安叔老师
支付时借:预付账款 dai:现金或银行存款 每月分摊 借:管理费用—租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
请问是办公室还是员工宿舍? 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
把10月份忘记抵扣的那一张发票当错账处理,11月份做一个红冲凭证,然后再按照发票做一张正确的蓝字凭证就好了 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是支付房租吗? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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你是销售方还是承租方 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是出租方还是承租方 查看全部回复
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什么驻场 查看全部回复
浏览:2166
答疑老师:杨老师.
借:预付账款 -待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销进成本或者费用科目 查看全部回复
浏览:1756
答疑老师:wam
公司是否执行新租赁准则? 查看全部回复
浏览:2254
液压油、黄油都属于成品油的一种吗?属于 查看全部回复
浏览:4047
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
浏览:2059
是短期租赁么 查看全部回复
浏览:1929
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
浏览:2246
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
浏览:1985
答疑老师:杨老师
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
浏览:2108
答疑老师:木言
账目处理没问题 查看全部回复
浏览:1974
答疑老师:tammy老师
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
浏览:2395
答疑老师:隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
浏览:3739
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
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