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李伟老师
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
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高老师
你好,退货金额按进价计算,当月结存的成本单价=(总金额-退货数量*进价)/数量(不含退货数量) 查看全部回复
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哈哈老师
那就根据投资和支出做账 出报表 查看全部回复
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Annina老师
dai其他应付款 查看全部回复
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一回事的 查看全部回复
5899
王苗苗老师
从你这个系统里看这个是记流水账,你需要把之前的业务数据重新盘点一下 查看全部回复
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删除重新填报 查看全部回复
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在我要办税-税费申报-财产与行为税里面申报 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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具体想问什么呢? 查看全部回复
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可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
小黑
没有嘞 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
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你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
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不是,假如个体户经营所得是1万,税率5%,税额500,减半征收就是税额250 查看全部回复
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您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
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你好,计算产品成本时一般用实际成本,也有用计划成本。在核算材料成本时有先进先出法、后进先出法、加权平均法,根据企业经营及实际产品情况选择适用方法 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
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你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
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Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4888
归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
4923
李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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没有发票税前不能扣除 查看全部回复
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正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
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对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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开红票 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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你好,不同行业成本对象不一样,你现在想了解的是哪个行业? 查看全部回复
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可以进成本 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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5847
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
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你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4807
4377
高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
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一般按照服务费开票 查看全部回复
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属于工资就备注工资,没有什么好藏的,没有必要 查看全部回复
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七七
具体指什么呢,收入减成本等于利润 查看全部回复
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人力资源官网,插入U盾进入社保网上大厅 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
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没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
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你确认交款成果的,不要管它 查看全部回复
6499
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8383
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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普票 查看全部回复
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一般简单来说预收账款是预先收的钱经济业务科可能还没发生呢,而应收账款是经济业务已经发生了还没收到钱呢 查看全部回复
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开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
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3949
应该是可以退回的,这个需要让对方和开票的税务局沟通一下的 查看全部回复
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你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8411
你好,冲销收入 查看全部回复
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对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
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原始凭证一般附在第一笔凭证后面就行 查看全部回复
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税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
8217
咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6512
水冰雪 查看全部回复
7952
他在别的地方不交社保,是吗? 查看全部回复
4769
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12149
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6640
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8203
你好,分开签订合同 查看全部回复
10063
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5279
不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
5059
悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
13663
你可以把app删了 查看全部回复
15822
计算税吗?还是会计处理 查看全部回复
7256
可以做费用 查看全部回复
5075
老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
7478
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
11966
啥意思?工资表是对的,但是工资发错了是吗? 查看全部回复
5309
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
4820
你好,可以计入长期待摊费用-筹建费 查看全部回复
8036
需要做账 查看全部回复
5636
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
业务真实,没有问题 查看全部回复
5198
买入次月就可以 查看全部回复
6642
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