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小黑
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4409
andy老师
个人dai款算是个人的,和公司没有关系,个人dai款借给公司,算是公司借个人的 查看全部回复
4058
Alice老师
您好,图片没有截全哈,金额没问题的话这样做是可以的,摘要可以再补充一下日期、目的等内容便于后期查看 查看全部回复
3953
可以的 查看全部回复
4728
借;固定资产清理100万 累计折旧100万dai固定资产200 查看全部回复
3945
悠悠老师
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4241
高老师
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
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之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3951
税务师晓雨
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
4028
完整的附件应该包含发票、银行回单等 查看全部回复
4702
陈米老师
兼职人员一般是按劳务报酬所得来计算和缴纳个税。 查看全部回复
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登陆电子税务局,找到网签三方协议,然后进去填写相关信息 查看全部回复
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本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 5000=(A-24000-60000)*20%-12920 查看全部回复
18067
venus老师
家具多少钱 查看全部回复
3560
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4370
这个款项具体是什么业务 查看全部回复
4527
可以作为业务招待费 查看全部回复
4307
甜甜老师
您好,可以的,建议签订借款协议,明确双方权利与义务,这样更规范,也避免纠纷 查看全部回复
3962
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5014
王苗苗老师
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
大宁老师
借:应收账款830.85 dai:主营业务收入807.34 应交税费~应交增值税23.51 借:税金及附加0.82 dai:应交税费~应交城市维护建设税0.82 借:应交税费~应交增值税23.51 应交税费~应交城市维护建设税0.82 dai:银行存款24.33 查看全部回复
3004
会计核算不管你的公司是不是一个老板,都要分开核算。你是A公司的员工就让A给你发工资,如果是钱不够,可以从B借款给A公司给你发。或者你入职到B公司,工资记B公司,在B公司申报个税 查看全部回复
4446
你好,是现金是负数? 查看全部回复
4677
银行回单以及银行流水,目前只要有2种办法。一, 自己上网打印。二,银行自助机打印。 各种卡的办理,请咨询当地的开户行。 查看全部回复
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存款人可以申请开立专用存款账户,用于基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、证券交易结算资金、信托基金、住房基金、社会保障基金等资金管理和使用。 查看全部回复
3175
你们是全额提供的保证金吗? 查看全部回复
4439
第一、这个是可以开票的,第二、如果不开票,可以凭银行回单入账,不得税前扣除 查看全部回复
4150
借:银行存款 借:财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
3929
对的 查看全部回复
3630
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3203
对方给你付款的银行,不是发票上的银行吗? 查看全部回复
4340
有些银行的回单是没有注明单位和个人缴交的金额。你可上电子税务局,查看扣社保的明细。 查看全部回复
4679
潇洒老师
纳税人名称是公司名,以公司名称带营业执照去银行开户 查看全部回复
6043
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4410
你好,取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转 查看全部回复
3510
对公转账,现金报销都可以 查看全部回复
你好,取消与A公司的合同,改与B公司签订合同 查看全部回复
4254
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
3881
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3361
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3816
借:银行存款1478.76dai其他应收款1478.76 查看全部回复
3477
可以算作是借总公司的钱,记到借:XX费用 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
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可以 查看全部回复
报销的可以直接用公户打给个人。如果转给你,再报销,主要是合法的业务,你没有把钱弄丢,就没有什么影响 查看全部回复
20088
现金支票吗,是可以取现的 查看全部回复
3350
如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
6780
Amy老师
电子承兑汇票直接在网银操作就可以 查看全部回复
4426
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
2996
李伟老师
你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14077
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
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银行存款和库存现金都变化了,肯定要做账 查看全部回复
2647
你好,可以 查看全部回复
4598
作为内帐没有问题 查看全部回复
3433
可以的,同学 查看全部回复
3682
如果你们是违规操作,那么应该找到原因纠正后,申请解冻。冻结期间,可以找其他账户暂时过渡。 查看全部回复
4285
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3427
3174
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4078
同学,公帐和私帐分开,看看两个帐的链接是什么,其他应付款等 查看全部回复
3366
工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
3442
企业 查看全部回复
4219
这个dai款可以进去基本户也可以进入一般户 查看全部回复
3306
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3940
作废重开 查看全部回复
4286
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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同学医疗保险是缴费基数*对应的企业,个人比例 查看全部回复
3280
你好,是网银转帐的手续费吗? 查看全部回复
3281
挂其他应付款 查看全部回复
5934
3082
同学这个调整下就可以 查看全部回复
3565
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4189
Annina老师
好久做的税务登记? 查看全部回复
4013
这个需要看具体交的什么费用 查看全部回复
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4162
在以前是要进行福利费的计提的,根据工资实发数的14%来计提,但是新的会计制度(2008年开设的)是不用再技提了,发生了就直接计入管理费-福利费中去了,但是不可以超过本年实发工资数的14%。 查看全部回复
5281
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3948
你好,如果是投资款 借:银行存款 dai:实收资本 如果是借款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5464
不能冲 查看全部回复
2983
借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
3730
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
银行存款日记账一般是由企业中的出纳会计登记,银行对账单是由银行提供的。 查看全部回复
3478
记入财务费用 查看全部回复
4008
企业发放工资原则上建议从公司账户发放。若私下以现金形式发放,借记应付职工薪酬-工资,dai记库存现金。 查看全部回复
4464
可以用 查看全部回复
3508
收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
3731
借银行存款,财务费用-利息(红字表示) 查看全部回复
10432
你好,基本户可以发工资,也可以与银行签订协议由银行代发工资;其他一般帐户可以根据公司实际需要开设 查看全部回复
7724
同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
5742
这个记入销售费用就可以了 查看全部回复
4418
同学挂在你的个人账户上,借其他应收款-个人 dai:银行存款 查看全部回复
6207
同学,这个放在下个月个税里面扣除,到下个月平点就行 查看全部回复
4252
可以写个委托付款证明 查看全部回复
3961
同学你这图片看不清楚,你也这笔业务实质是什么 查看全部回复
3787
这个不一定 查看全部回复
3710
借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4259
Karina老师
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3827
这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
4338
借银行存款-老板 查看全部回复
3467
补发就好 查看全部回复
3633
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