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是贴现吗 查看全部回复
3366
安叔老师
冲销原分录 查看全部回复
2846
tammy老师
可以先挂其他应付款,后面转给员工,冲其他应付款 查看全部回复
3562
Leaf
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3007
Annina老师
交增值税 借应交税费-应交增值税,dai应交税费-未交增值税,借应交税费-未交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3321
归老师
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3181
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3665
正常的固定资产达到报废年限了,不需要进项税转出 查看全部回复
8422
收到时:借:银行存款 4000 dai:其他应付款4000 付工资时:借:其他应付款 4000元,dai:银行存款4000 查看全部回复
2669
哈哈老师
收到钱的时候借银行存款 dai其他应付款 支付工资的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
2954
当月开出发票,当月作废的,不需要做会计分录 查看全部回复
3225
金额大吗? 查看全部回复
3333
低值易耗品销售 借:应收 dai:销项 其他业务收入 查看全部回复
3192
借银行存款 dai主营业务收入 dai,应交税费应交增值税 查看全部回复
3148
发工资,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保、公积金、餐费、电费 银行存款 查看全部回复
3026
借财务费用,管理费用(借方红字) 查看全部回复
3423
冲减营业税金及附加-印花税 查看全部回复
3022
其他货币资金 查看全部回复
5161
开出专票,借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2682
办公费 查看全部回复
3207
借,财务费用利息支出 dai银行存款 查看全部回复
3452
进营业外支出 查看全部回复
2873
你们是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
3903
大宁老师
够买手机的用途是什么呢? 查看全部回复
3062
高老师
如果是销售商品支付的计入销售费用 借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai:银行存款等 查看全部回复
5122
木言
借:其他货币资金 150 dai:银行存款 150 借:在途物资 120/1.13+2 应交税费—应交增值税(进项税额)120/1.13*0.13 dai:其他货币资金 122 办理退汇:借:银行落款 28 dai:其他货币资金 28 查看全部回复
4703
3314
借:库存商品 dai:采购物资 查看全部回复
3819
合同大于一年的租赁吗? 查看全部回复
2431
借:银行存款 dai:其他应付款——工会经费 查看全部回复
2842
易老师
借其他应收款某人dai银行存款 查看全部回复
3963
石老师
你好,没有入账的资产 应该是已经作为当期损益入账了, 不用做额外处理 查看全部回复
3448
Amy老师
购进货物: 借:库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 销售货物: 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2749
如果用于这个项目可以计入该项目的主营业务成本 查看全部回复
3058
dai款买的车又出售了,一般出售之前就要把剩余dai款还清,才能出售 查看全部回复
3425
集体吃的做福利费 查看全部回复
3465
如果有合同使用期限,以合同为准,如果没有按不超过10年期限 查看全部回复
3303
绾绾
借管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
3132
11406
看下缴的是什么税费 查看全部回复
3574
李伟老师
您是哪一方? 查看全部回复
3597
计提增值税时也是你确认收入的时候,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3168
如果是行政事业单位,对应到其他支出 查看全部回复
3020
贺老师
借:固定资产dai:固定基金 查看全部回复
3338
借资产减值损失,dai存货跌价准备 查看全部回复
2854
借原材料154000应交税费应交增值税进项24640dai应付帐款154000+24640 查看全部回复
2650
你们代垫运费 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2697
这张发票是什么费用 查看全部回复
3128
这个具体什么红包呢? 查看全部回复
3283
被对方红冲,你们做进项转出吗? 查看全部回复
3767
借:银行存款, dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3091
请问是那一问? 查看全部回复
2479
LD
做在建工程的成本呀,回头固定资产。计提折旧 查看全部回复
3367
之前做的什么会计分录? 查看全部回复
2763
一般申请退税, 查看全部回复
3559
冲销多计提的 查看全部回复
3695
借管理费用-公积金(公司部分)其他应收款-公积金(个人部分)dai银行存款 查看全部回复
3131
Icy 何
可以按照现在市场价格入账,入生物性资产 查看全部回复
4236
销售费用 查看全部回复
2354
图片有呀 第一个分录就是 查看全部回复
2280
patience
借 财务费用-利息 dai 应付利息 查看全部回复
2957
是做减值吗? 查看全部回复
3257
1、借:信用减值损失 20 dai:坏账准备 20 2、借:坏账准备 10 dai:应收账款 10 3、借:信用减值损失 5 dai:坏账准备 5 4、借:应收账款10 dai:坏账准备 10 借:银行存款10 dai:应收账款10 5、借:坏账准备5 dai:信用减值损失 5 6、借:信用减值损失 10 dai:坏账准备 10 借:坏账准备 30 dai:应收账款 30 7、借:信用减值损失 10 dai:坏账准备 10 查看全部回复
2845
运费分配=500/(600+400)=0.5 借:材料采购——301材料 30000+300 ——302材料 8000+200 应交税费——应交增值税(进项)3900+1040 dai:银行存款 查看全部回复
3109
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3203
客户不要了么,4315是成本价还是销售价 查看全部回复
借,原材料-A 400000 借,原材料-B 300000 借,应交税费应交增值税进项税额91000 dai,应付账款791000 查看全部回复
3123
直接计入主营业务成本 查看全部回复
3242
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
2888
1、借:应收账款 60000+7800+1200=69000 dai:主营业务收入60000 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 60000*0.13=7800 dai:银行存款 1200 2、 借:银行存款 69000 dai:应收账款 69000 3、 借:应收账款17000+2210=19210 dai:主营业务收入 20000*(1-0.15)=17000 dai:应交税费-应交增值税-销项税额17000*0.13=2210 4、 借:银行存款 19210 dai:应收账款 19210 查看全部回复
2291
3078
增值税,附加税,印花税,企业所得税等 查看全部回复
3295
这个没有具体要求,一般按照工程进度, 查看全部回复
3266
你看下 查看全部回复
2641
借:原材料 300000 应交税费-应交增值税(进项税)39000 dai:应付账款339000 查看全部回复
3378
执行企业会计准则,可以计入交易性金融资产;执行小企业会计准则,可以计入短期投资; 不保本的理财产品不缴纳增值税;保本型、保本保收益型、保本不保收益型产生的收益应缴纳增值税。 查看全部回复
4434
借所得税费用 dai应交税费一应交企业所得税 查看全部回复
3227
是收入还是之前的欠款,都是借应收票据 查看全部回复
2443
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2919
财务会计:单位部分借管理费用等dai:应付职工薪酬 缴纳社保借:应付职工薪酬(单位部分)其他应收款(个人部分)dai:财政拨款收入 查看全部回复
3966
捐的钱还是物品,捐到哪了? 查看全部回复
2743
营业外支出 查看全部回复
2793
借:管理费用/生产成本等8000,dai:应交税费-个人所得税90,dai:应付职工薪酬7910 查看全部回复
3941
借:银行存款 5000 dai:应收帐款 5000 查看全部回复
2524
收汇、结汇的会计分录 收汇分录: 借:银行存款——待核查户 dai:应收账款——应收外汇款 结汇分录: 借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
5457
回单拍看看 查看全部回复
4608
1.1 借:债权投资-成本 200000 -利息调整 6000 dai:银行存款 206000 12.31 借:应收利息 200000*0.06 dai:投资收益 206000*0.049 债权投资-利息调整 查看全部回复
3054
根据报销单上的项目计入对应科目 查看全部回复
4098
借:应收票据 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3436
1、借:信用减值损失 5366 dai:坏账准备 5366 借:坏账准备 5366 dai:应收账款 5366 2、借:应收账款 1600.8 dai:坏账准备 1600.8 借:银行存款 1600.8 ? ? ? ?dai:应收账款 1600.8 查看全部回复
2584
谭老师
没有实缴是吗? 查看全部回复
3917
借固定资产清理800,累计折旧1200,dai固定资产2000 查看全部回复
7489
费用发票,没有付钱,可以这样写 查看全部回复
4487
不是1%的发票? 查看全部回复
2975
王晓杰老师
列入营业外支出就行 查看全部回复
3398
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2880
借,应付职工薪酬社保(单位部分) 借,应付职工薪酬公积金(单位部分) 借,其他应付款代扣社保个人部分 借,其他应付款代扣公积金个人部分 dai,银行存款 查看全部回复
2464
不管开票与不开票,A都需要确认收入,申报增值税 查看全部回复
2662
借:销售费用 dai:其他应付款 下月付款 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2601
借,应交税费应交个税 dai,银行存款 借,其他应收款 dai,应交税费应交个税 查看全部回复
3060
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