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老师,接过来的娱乐主播的小规模,上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时,如果未收到对应成本票,这些预提成本的需要冲销掉吗? 应该如何处理?2.上家做了很多虚拟库存现金,用来付款虚拟法人工资,和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗?#其他行业#
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老师我们是电商行业的小规模纳税人,假设一件商品的零售价是100元,我在线上平台卖给了消费者,消费者确认收货后我的账单里体现为收入了100元同时电商平台扣除了我一笔5元的平台佣金,以及3元的推广服务费,体现为支出8元,账上余额最后还剩92元,我认为应该以100元确认收入缴纳税款,8元确认为费用。但是老板不这么认为,老板认为他实际到手就是没有100元,只有92元,他就是要以92元确认收入,平台扣他的费用等同于扣走了她的收入,并且平台扣费后给公司开了发票,对于这部分8元,平台已经开票缴税了,如果以100元确认收入,就等同于他还要再缴纳一次平台已经缴纳的8元部分的增值税,他认为这是重复征税了怎么纠正他#房地产#
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我们公司业务是通过主播直播获得收入,现在花15万向合作方(乙方)购买了流量扶持费用,也就是花钱买水军的意思,然后根据平台收益,扣除平台的一些成本后算作我们的利润,我们再根据这个利润分30%付给合作方(乙方)。我们的利润就是70%#出纳#
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我们自2023年开始,有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议,这支持服务属于免征增值税范畴,已到税务备案,于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提,等2024年12月归集完整年的实际费用,再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提,分录如下: Dr:预提费用 Cr:费用 你看这样处理这支持服务费是否合理?#出纳#
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我们自2023年开始,有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议,这支持服务属于免征增值税范畴,已到税务备案,于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提,等2024年12月归集完整年的实际费用,再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提,分录如下: Dr:预提费用 Cr:费用 你看这样处理这支持服务费是否合理?#出纳#
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我们公司主要是做拍摄的,老板说接单人要从拍摄项目的毛利润里面抽取40%作为抽成费用,那么这个毛利润怎么核算呢?是收入减去各种费用(例如差旅费等)还有税费其他什么成本吗?像公司每月的员工工资,水电费,房租等固定支出,毛利润要减掉这些公司每月的固定成本吗?要摊进去算吗?#出纳#
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员工出差期间的补助费用都是记到差旅费吗?#出纳#
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