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老师你好,我们公司是做肉制品加工的,以前的货全部是我们自产,我在分摊制造费用的时候,是按产成品重量分摊的,现在有一些新产品,是委托其他公司帮我们生产为半成品,我们收回后只需要打包就行,打包后按产成品入库,这种情况,我怎么分摊制造费用比较合理呢#工业制造#
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老师您好!公司新注册,只有一个法人和一个股东,还都是在职状态,有别的公司给开工资缴社保。请问企业个人所得税代扣代缴系统中给这两个人人员登记信息表时,需要在什么位置特别填写吗?另外职务那栏是填写雇员还是其它。持股份额可以不填吗?#服务业#
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老师,我有个问题想问啊,就是这个员工头半年是在另一家企业的另一个个税客户端给他申报缴税的,然后这个月呢,会到我们企业就是申报缴税,但是我把他当月的工资输进去之后,它的那个呢,还是按照,就是他没有全年所得额的那个金额,因为可能头半年的金额他没在我们这个客户端去上报,所以说他按照那个低的那个税率去做的,其实是不对的是错的,你说这种情况我应该怎么处理呀?#其他行业#
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我们是咨询公司小规模,月收入也就2万-5万之内,但是吧就一个法人,也没开工资,账上也没有车,现在是只要有点收入法人就提现出去,备用金太多了,怎么办?第二个问题是结转成本的时候怎么结转啊,请老师赐教#服务业#
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老师我可以问你一个问题吗,请问,我公司营业执照是4.30成立的,然后六月才做的税务登记,本月才需要申报个税,但是我们五月也有发工资,需要申报吗? 还是只需要申报六月份的个税就好#其他行业#
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老师 我们6月购入的税控设备维护费280 报6月税时候 280是直接用算出的增值税1000元抵减的 等于说增值税还剩720 要交 所以我们月底计提增值税时候 直接 借:转出未交增值税720 贷:未交增值税720 然后 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280贷:管理费用280 这笔分录是做在7月份 6月的增值税还是按照720是这样吗 ?#商业#
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老师,我是小规模一般纳税人,新开的,只有货币资金,其他应收款,长期股权投资,管理费用. 财务费用,实收资产,没有销售额,没有销项税额,进项税额,是不是增值税小规模纳税人申报,城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表,印花税税源采集,居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2021年版),财产和行为税纳税申报表(印花税),这些都可以进行零申报?#其他行业#
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我们公司4月和5月当时正在股权转让,个人所得税申报还是之前法人那边按照他们那边的人员申报的,我们这边4、5两个月有一个人已经上班了,工资也没法,个人所得税也没申报,我这个月申报的话,4、5两个月还可以补缴个人所得税吗? #出纳#
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我们公司4月和5月当时正在股权转让,个人所得税申报还是之前法人那边按照他们那边的人员申报的,我们这边4、5两个月有一个人已经上班了,工资也没法,个人所得税也没申报,我这个月申报的话,4、5两个月还可以补缴个人所得税吗?#出纳#
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老师好,我们公司是名称是山西省正宏设备租赁公司,经营范围里面有建筑劳务分包项目,然后承包工程提供,我们提供我们的人和设备,然后给对方开劳务费发票,料那些都是对方提供,我们只提供人力,我们是一般纳税人,可以选择简易征收吗?料那些都是对方提供,我们只提供劳务,这样我们的成本是不是就是设备维修费和人工工资呢?这样理解对吗?#建筑工程#
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总体投入80万开的健身房 开业至今收入120万 房租水电人员工资等各项支出在95万 会员没上完的课价值60万(钱已经交了) 账面上剩余25万 然后门店和器械包括店内物品的价值没有核算 这个情况是亏损还是盈利 不知道怎么计算#服务业#
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老师个税申报错了怎么办 我们公司五月成立的 但是4月筹备期也有工资 当时直接是领导个人给员工发的,现在还没还给他,我六月申报个税的时候申报成了五月领导个人给员工发的工资,和6月对公实际给员工发的不一样怎么办#出纳#
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