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答疑老师:李伟老师
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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答疑老师:木言
让员工退回来或自己以员工退款名义补上 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
挂其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
lv的支出用于哪方面 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,可以按照实际报销款支付 查看全部回复
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答疑老师:patience
按照实际报销金额入账 查看全部回复
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答疑老师:李可可
记到营业外收入 查看全部回复
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如果实际总额报销400元,借费用395.65 应交税费-应交增值税-进项税额4.35 dai银行存款400 查看全部回复
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答疑老师:wam
之前已含税入费用。现在 借:应交税费一进项 借:管理费用 红字 之前的核算科目 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
代其他公司支付的成本费用计入往来科目。 查看全部回复
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如果是真实的跟公司经营相关的支出,取得合规票据的话,可以报销入账的 查看全部回复
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像开通了企业支付宝用于报销淘宝采购商品支付,需要做账的,企业支付宝账户属于其他货币资金账户 查看全部回复
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你是报销人的话,在实际工作中,可以按照发票报销,发票上金额是5.5,可以按照5.5报销 查看全部回复
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上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销,这笔垫付跟供应商多开具的发票金额500元是相关的,是么 查看全部回复
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请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
浏览:1530
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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