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高老师
你好,你理解的对。 查看全部回复
7408
Annina老师
是的,做管理费 查看全部回复
5854
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4832
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
高荣老师
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5630
哈哈老师
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
你好,可以 查看全部回复
5811
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5064
签的是什么合同呢? 查看全部回复
5084
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7009
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7050
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6644
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
参看国家公务员报销标准 查看全部回复
5317
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
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交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
7490
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5041
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6111
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18222
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9123
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
七七
不需要 查看全部回复
7831
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
你好 查看全部回复
6485
李力
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13768
是的 查看全部回复
5270
? 查看全部回复
14168
公对私付款是可以的 查看全部回复
6801
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5083
招待费 查看全部回复
7465
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
4563
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
可以 查看全部回复
7005
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4301
啥意思 很多费用一起报销吗 查看全部回复
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六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8815
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
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对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
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小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
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对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
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目前这方面税务局还没开始严管 查看全部回复
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可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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5936
缴费记录报销 查看全部回复
4520
付多少冲多少 查看全部回复
8090
这两个没啥区别,只是不同的名称而已。 查看全部回复
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不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6270
你好,首先你得证明你这个是真实发生的业务,你直接领导人签字,然后用只要是和公司经营相关的发票报销,然后用便利贴备注真实业务。 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
开发票是否需要填写申请,这个看公司内部制度规定,法律是没有强制规定的 查看全部回复
5944
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4264
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6767
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
您好 查看全部回复
5900
你们是什么行业呢 查看全部回复
6103
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
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男30年,女25年 查看全部回复
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做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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5263
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6571
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5632
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
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2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
公司同意,可以报销,但不能税前扣除 查看全部回复
9216
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
12672
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6561
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
11970
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
6866
借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
借:其他应付款 查看全部回复
11160
具体多不符合呢? 查看全部回复
5992
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5895
本年冲回就可以 查看全部回复
9270
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6507
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
5283
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5526
如果量大可以 查看全部回复
5751
去年有做账吗? 查看全部回复
5805
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7137
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9252
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