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我们是仓储公司,客户将100万的物流业务外包给我们,我们以80万分包给顺丰运输。顺丰直接对我们客户开80万票,我们对客户开20万票。这就存在一个问题,我们进账100万,开票20万,如何解决物流,资金流,票据流不一致的问题呢?(顺丰对客户开6%专票,我们是小规模,对客户开1%普票)#其他行业#
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请问公司买车,付款了A公司2万,其余8万走分期,已经开票了,还有三笔是付给B公司(两家公司有关联关系),一笔是车辆购置税,只有完税凭证,另外两笔说是保险费和服务费,保险费别人说开不了,跟对方说到时候全部开服务费,票还没收到,请问该怎么做账,分录怎么写,谢谢#商业#
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请问我们公司收到了一笔款,备注退质保金,请问这个应该怎么写分录呢,问了下老板,大概就是合同的百分之多少,质量没什么问题,但还是不知道怎么做账,我是借银行存款,贷其他应收款吗,要是开票了就是 借其他应收款,应交税费 销项 贷 主营业务收入吗#商业#
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比如公司本月承担社保部分1000元,员工承担社保500元,公司缴纳公司部分和替员工缴纳个人部分,但是公司这个月没有发放该员工工资 缴纳社保时我可以这样做账吗? 计提工资和缴纳社保我可以这样做会计分录吗 借管理费用社保1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000 其他应收款500 贷银行存款1500 这个分录正确吗 #出纳#
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现在有个问题想请教你呢 就是有一个公司去年的时候有银行流水 但是会计没有做账 去年年底的时候银行流水清零 直到今年8月份的时候公司开始有了银行流水和一些账务 我就开始建账 但是呢 由于之前的会计没有做账导致我这边没有期初数据 所以我建的账中全部的会计科目期初都为0 9月份的时候公司收到40万的租金并开具了发票 从建账开始公司的费用很少 导致这个季度要缴纳将近1万的企业所得税 这种情况下我应该怎么处理#其他行业#
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老师好,我公司租用A公司一处房屋作为仓库使用,合同签三年,租金年付。A公司第一年去税务局代开租金发票向我们收租。现在第二年出现水电费,我们公司只能见发票付款,发票抬头还只能是我们自己单位才行,请问水电费应该如何让房东公司开具发票#房地产#
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就是我这边是物流行业的,那边某通快递给我报的价格是不含税的,我预充了5000元过去,比如我用了1000元在预充款扣了500元,还要付500元,所有的款从公账扣的,那如果不开票是平不了账的,但是要开票的情况下,要先给税点,那就是1000*0.06的税款,这样我能平账吗?#其他行业#
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去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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我是小规模纳税人,我们是在酒店饭店卖现榨果汁的,然后我们促销员直接现榨卖给酒店饭店的消费者,我们和酒店饭店拿分成,然后我们在酒店饭店卖的果汁,酒店要我们开票。开的明细是西瓜汁,但西瓜我们是临时在超市买的,没有发票,那我们能开西瓜汁给对方吗。#餐饮酒店#
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比如企业6月计提的工资,7月份实际发放,8月15日之前进行6月份工资的纳税申报。怎么解释这个啊 我们一般是比如9月工资10月发之前就扣了个税 再把应发减去个税做出实发 可是这样好像不合法。正确应该如何申报呢#其他行业#
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企业租房,签的合同是不含税,看之前会计做账,直接公户转房东,也没发票,入的:借:管理费用贷:银行存款,我这后续也直接转房东,不要发票,也入该科目,到年底了会不会补税?汇算清缴时候有什么影响吗?需要调增吗~房东是个人~帮我们代开发专票了话~也得25%税率吗?如果开专票我们可以抵扣是不是~#出纳#
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