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哈哈老师
各个地区不一样的,不是统一的软件 查看全部回复
5121
高老师
你好,所得税征收是核定还是查帐? 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
Annina老师
可能会 查看全部回复
6337
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
开了专票就得缴税 查看全部回复
6831
归老师
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
不用,一般申报表申报以后都会有税务局的签章或者二维码直接打印保存就行 查看全部回复
12165
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4494
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5615
一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
5775
李伟老师
如果是要做一套账的话,那么所以的支出都要取得发票,收入的话,也应该如实申报 查看全部回复
5465
你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
5589
税务师晓雨
尽快申报就好,至于会不会处罚,看税局怎么判,一般是有处罚的 查看全部回复
7283
对的,但是遇到节假日顺延,有些小税种可能是10号前申报,还是注意您当地的申报期限 查看全部回复
5538
吕敬宇老师
到个税申报系统缴纳。需要下载自然人申报软件。 查看全部回复
4076
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5785
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10520
你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
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对的,需要去税务领票的 查看全部回复
5075
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
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收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4946
一般是一致的 查看全部回复
4902
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
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你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
是的 查看全部回复
5328
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6323
一般需要的 查看全部回复
10829
小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
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你好,有社保UK进入社保网厅通过人员新增来增加,没有社保UK到当地社保机构办理新增 查看全部回复
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选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
你好 查看全部回复
7638
可以抵扣增值税 查看全部回复
5774
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
5791
保险开户都是五险一起开户的 查看全部回复
5090
一般是等的 查看全部回复
4907
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5239
开票了多少? 查看全部回复
7414
借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,借应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,dai银行存款 查看全部回复
4775
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4906
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
可以调增 查看全部回复
5194
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6144
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9843
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7490
代码是选择的 查看全部回复
5642
王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
4211
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6772
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5843
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8415
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4622
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5120
需要全额的 查看全部回复
6683
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5332
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4687
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
5517
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5088
你好,可以 查看全部回复
6389
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4561
需要申报 查看全部回复
4474
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5631
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
您好,全盘账的要求要是比较高的,一般都会找有经验的会计 查看全部回复
5674
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4890
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4950
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9936
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5091
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5360
可以 查看全部回复
4073
是的,需要修改的 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
4028
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4062
最好明确 查看全部回复
6063
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5106
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4987
你是房地产企业,股东做股权转让吗? 查看全部回复
5148
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
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月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13279
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
你好,红冲就行了 查看全部回复
5907
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4958
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,是的 查看全部回复
4963
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6013
按照代开的税率交 查看全部回复
6117
李钢老师
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
5823
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