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高老师
您好 查看全部回复
6210
李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5958
哈哈老师
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5301
5328
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7119
您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6669
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
Annina老师
可以的 查看全部回复
5823
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14184
您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
6372
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
10674
可以抵扣 查看全部回复
8532
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7173
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10512
您好,国税发〔1993〕151号 查看全部回复
14319
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11592
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
7821
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7713
归老师
要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
75321
收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9585
当借款处理 查看全部回复
8010
可以 查看全部回复
8127
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6480
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
1% 查看全部回复
5490
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
您好,您说错了 查看全部回复
6894
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14391
7011
您好,可以啊 查看全部回复
6624
个体户是一般还是小规模? 查看全部回复
6732
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
11052
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7065
是的 查看全部回复
13329
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21762
单纯开租赁费的可以不写 查看全部回复
26838
当月转入 查看全部回复
12366
15039
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6849
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8469
可以不填 查看全部回复
22788
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
10998
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
6003
6786
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
8262
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7461
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6093
你是小规模还是一般人? 查看全部回复
6201
王老师
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
在电子税务局跨区域涉税事项模块办理 查看全部回复
5904
光租是13% 查看全部回复
而已老师
跨月,直接红冲 查看全部回复
9909
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
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7218
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25731
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6561
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
6417
13% 查看全部回复
7659
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
8775
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
含税金额自己 查看全部回复
10710
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
8721
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12681
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8820
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
17586
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
10746
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
6813
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11250
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22671
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19863
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