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哈哈老师
租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
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高老师
您好,是的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
Annina老师
管理费用-研发费用 查看全部回复
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账号正在注销中
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4284
研发支出 查看全部回复
8262
这个您参考一下 查看全部回复
4077
归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4698
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4500
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
6957
办公室的水费记入到办公费里面就行 查看全部回复
5409
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
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您好,研发支出-研发项目-折旧 查看全部回复
5103
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5229
可以退回 查看全部回复
8649
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6867
金额不小可以计入到固定资产里面 查看全部回复
5571
管理费用-其他 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
4788
成本类科目核算 查看全部回复
4707
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
6444
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9657
你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
5562
可以 查看全部回复
4635
制造费用-差旅费 查看全部回复
4716
您指的是什么意思呢 查看全部回复
5517
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
4806
悠悠老师
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
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第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
5751
可以冲红部分 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
您好 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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进福利费 查看全部回复
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进费用 查看全部回复
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如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
是的,按照收据入账 查看全部回复
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可以进福利费 查看全部回复
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金额不大的记入到管理费用-服务费就行 查看全部回复
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是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
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其他货币资金-京东钱包 查看全部回复
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服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
16290
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8217
七七
如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
7353
可以做到研发费用里面 查看全部回复
5274
可以进制造费用 查看全部回复
3906
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4338
计入低值易耗品 金额比较小 进低值易耗品直接进成本就可以 查看全部回复
4797
对,意思就是钱退回来了,并没有进入他们账户 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5247
人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
5868
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
6093
进管理费用 查看全部回复
4140
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
4608
管理费用-办公费 查看全部回复
6831
而已老师
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6075
7335
李伟老师
你需要交附加税吗? 查看全部回复
5832
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
是的,先开红字发票,再开正确金额的发票 查看全部回复
4491
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6057
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
进成本 查看全部回复
计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
5157
3969
6804
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9963
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
6993
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
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5184
工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
5256
财务费用 查看全部回复
6732
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15246
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
3987
9234
6111
汽车费用 查看全部回复
5139
营业外支出 查看全部回复
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