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Annina老师
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4815
归老师
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6399
哈哈老师
可以的 查看全部回复
4410
可以 查看全部回复
4239
高老师
您好 查看全部回复
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账号正在注销中
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6903
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4086
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
5463
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4032
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4599
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4698
可以直接进制造费用 查看全部回复
4563
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
5292
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5193
可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
5130
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6885
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5004
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
11646
李伟老师
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5355
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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记入到其他应收款里面 查看全部回复
5679
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
营业外支出 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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承兑汇票 查看全部回复
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而已老师
让对方出具代付款协议 查看全部回复
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没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
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可能是你开通了无卡交易功能,建议你咨询一下开户行 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8235
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5166
兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
4383
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
5787
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6183
可以,没问题 查看全部回复
4500
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5607
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4158
5886
别人代付工资 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4590
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6201
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
7002
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3870
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15120
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7290
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4833
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18666
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12843
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5670
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9765
这么做没错 查看全部回复
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
5121
企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
5859
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4572
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4185
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5076
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6984
这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6777
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