通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我现在正好在工作中遇到了一个问题,麻烦你给指点一下。是这样的,老板让我做流水账,不需要做会计分录。这是一家俩人合伙公司,在我上班之前,公司收入14万,其中一个老板报销了2万块购买物料的费用,剩余12万应该转给我,但是他暂时没钱,转给我1万。那么我做流水账表格,是应该登记收入1万还是3万呢?要不要把他报销的2万加上?如何体现他花费的2万?或者是有其他的什么好方法?#其他行业#
3516
您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 贷:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 贷:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 贷:预付账款 68979#出纳#
4092
我是一个中间商刚注册了一个一般纳税人,我面临的客户都是自然人,我现在卖货收款都是让他们直接打到我的公户,我在用这个钱打给上市公司给我开专用发票,我不能给自然人开专票吧,我给他开普票。我的进项怎么发抵扣呢#出纳#
4237
客户神洲大众,国外进口商品国内销售, 进口报关单缴款书有进项税,神洲大众把钱转给了(德徕公司)代付税金, 所以银行存款转德徕的钱就做在了“应付账款”科目,日积月累下来德徕代付4000万了,现在要怎么冲账把应付账款冲平#商业#
4181
老师您好,房租总共是151004.9元,分三个月摊销,分录应该是借:管理费用—房租费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:预付账款—房租费,计算时摊销一个月是151004.9\3=50334.97,其中进项税额是6%还是9%呢#出纳#
4107
6月份暂估一笔400万的主营业务成本(物流公司收到进项票都是直接主营业务成本),7月份实际到账发票只有340万,我冲红后输入实际的发票成本,现在见主营业务成本有-60万,是为什么呀,还需要怎么做呢?#运输业#
5533