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答疑老师:秦枫老师
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,报税以后锁死日期就变成下个月了 查看全部回复
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答疑老师:李可可
嗯,开的服务费发票,有销售额,所以第一栏有数据。服务不属于应税货物和劳务,所以两栏次没数据 查看全部回复
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答疑老师:木言
这个不动产是2016年5月1日前还是之后取得的? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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答疑老师:patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
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答疑老师:易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
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答疑老师:小米
需要的 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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附表四数据是需要填报的 查看全部回复
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附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
附表二是进项税明细表 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
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